咨询

​3月报2月增值税申报错误,现在还在申报期内,怎么办

2022-08-10 10:52 来源:快账

导读:3月报2月增值税申报错误,现在还在申报期内,怎么办?按照往常的会计处理办法,企业发生增值税申报数据错误,那么在会计处理上有几种方式可以做账.分别是依法红冲、下个月补缴申报等,其他相关的介绍资料欢迎你们来阅读下述文章,对你们学习会计知识有所启发的.

免费提供专业财税问题解答,让您避免税务行政处罚风险
答疑老师

罗芳|官方答疑老师

职称:注册会计师,财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)

3月报2月增值税申报错误,现在还在申报期内,怎么办

如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报.

如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可.

发生增值税申报数据错误时,可以这样处理:

1、作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理;

2、如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报,同时需向主管税务机关递交本月及下月的账面与申报表(收入及销项税)存在差异原因的说明报告,以作为备案.

3、由于未能依法在业务发生所属期进行申报,严格来说是属于未按规定进行如实申报,税务机关也可能按章处理,但由于情况特殊,若遭处理可向税务机关详细说明而申请获取谅解.

增值税申报错误后怎么做申报更正?

申报错误后是可以更正的,按照以下步骤进行

1、打开网上电子申报界面,

2、接着点击菜单

3、点击文件

4、点击更正申报填写

5、在"更正申报填写"页面选择需要更正的报表,点击更正

6、更正完成后,在发送界面出现备注为"更正申报"的报表,发送即可

7、在申报界面查看更正申报结果

3月报2月增值税申报错误,现在还在申报期内,怎么办?通过上文小编老师提及到的相关介绍资料,学员们应该非常清楚企业发生上个月增值税申报错误是怎么处理.并且上文罗列了3种办法来处理的,如果你们对此内容还有什么其他的问题需要咨询,小编老师建议你们可以来本网站上进行免费学习.

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×