保安公司,差额征税借:应收账款贷:主营业务收入应交税费~销项税额差额成本部分:借:人员成本应交税费~已抵减贷:应付职工薪酬就是已抵减这部分上个月账上做多了,这个月红冲后,余额在借方了,这部分往哪调呢
老师 请问滞纳金怎么算的,按照什么算的?
保安公司,已抵减部分多了,往哪调
老师,您好!参加26年税务师考试,现在可以先学哪些学科?
买的白酒和茶叶送客户,如果开专票能抵扣吗
老师继续教育如何查看那几年做过继续教育
老师请问一下,制造费用相关费用是全部分摊到产成品上吗?
老师请问一下,制造费用相关费用是全部分摊到产成品上吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答
电脑文档打字的时候总是乱出其他的,甚至还会跳到其他单元格是咋回事