老师好,个税哪天截止什么呢?
老师您好,我现在查出来2022年有一笔发票没有做价税分离,因为我们是一般纳税人, 但是我收到后没有做进项,直接做到管理费用了,这种现在应该怎么调整呢老师
老师好,员工改名以后个税并档,比如工资从陕西发的,他户籍在河南,我们给他并档到河南以后还能从陕西申报个税吗
老师我之前预提了工资借:管理费用-工资 贷:应付账款-职工薪酬-暂估。发工资的时候借:应付账款-职工薪酬-暂估 贷:其他应收款-社保、银行存款。请问发放工资的时候没有通过应付职工薪酬这个科目是不是不对?
老师公司贷款银行要求提供会计人员职业资格和身份证有什么危害吗?
老师,24年计提了一笔成本费用,这月付款。当时计提金额跟实际金额有出入,而且当时没有收到发票。我现在账务应该怎么处理。
你好老师,关联业务往来年度报告申报,可以不填吗,有影响吗
老师 公司之间的 借款 凭证科目做短期借款还是其他应收款
请问利润表所得税费用填哪个数?
我是一家养老院,室内进行了装修工程改造,支付的款项,会计分录借方科目是“在建工程”?还是“预付账款”?