早上好!老师!请问应收、预收、应付、预付重分类是要怎么归集让财务报表更能体现财务数据?
北京的外商企业,要分配利润给股东,说需要在税务局做个备案,流程是什么?怎么填有吗
公司接受捐赠,需要给对方开发票吗
老师您好,我在9月份做账的时候,进项票冲红了有一张,但是之前是8月份开的进项票,我做账了,现在9月份冲红了怎么办
营业执照(个体工商户)经营者个人,能否直接付款给个人?本单位学校二级门诊部事业单位一般都是公对公转账
你好,一个单位退休职工 被聘请当保安了,这个人是否要申报个税?按劳务报酬申报还是工资薪金申报?请回一下,谢谢。
老师您好,公司一般纳税人制造业,执行小企业会计准则,2月采购A材料115只,B材料B320只,当月未收到发票做了暂估入库, 借:A材料 97.75 B材料 409.6 贷: 应付账款 507 35 4月份收到发票 冲红暂估 借::A材料 -97.75 B材料 -409.6 贷:应付账款 -507.35 根据发票入账 借: A材料 96.6 B材料 403.2 应交税费-应交增值税-进项税额64.97 贷:应付账款 564.77 因为暂估的金额大了,所以冲红后a材料和b材料都会出现负值,A材料-1.15 B材料-6.4, 请问老师这样入账的方式,对吗? 出现这种负值要怎么处理?谢谢
3月份财报做错了,还能改吗
你好,一个单位退休职工 被聘请当保安了,这个人是否要申报个税?按劳务报酬申报还是工资薪金申报?
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?