对,直接计入费用也可以的
老师,我们社保和公积金都是当月缴纳当月的,按道理是不用计提的哦,那么我们就不需要通过应付职工薪酬这个科目来过渡了?
老师,当月交当月的社保,不用计提吧, 直接做:借:管理费—社保 其他应收款—个人社保 贷:银行存款 可以吗?没有用应付职工薪酬—社保,可以吧
老师,社保是当月交当月的。工资是次月发。那社保直接下费用不用计提不就可以吗?没有通过应付职工薪酬,社保去过渡吗?
老师,当月缴纳当月的社保、公积金,银行扣钱的时候直接计入管理费用,不通过应付职工薪酬过渡可以吗?
以前年度应付职工薪酬社保费漏计提了三个月,当时缴纳社保时,直接做管理费用社保,没计提到应付职工薪酬社保费。损益类管理费用社保科目是正确的不用调整。这种以前年度漏计提的,可以直接:借应付职工薪酬社保,贷应付职工薪酬社保?然后在摘要写清楚是补计提哪些月份的社保吗?
老师早上好,请问下,我们公司没上软件,进仓单仓库人员没有及时给,员工买的易耗品拿到进仓单,也没及时报销,跨月了,这个账务要怎么处理,比较合规呢
老师,困难企业缴社保是不是有什么优惠政策
工资薪金已经申报完成,第二个月显示没有申报成功,怎么回事
一张4月份的维修车辆的专票,因为员工还没有来报销,就没有做账,但是5月报税的时候勾选了确认抵扣,5月份这张专票被开票方冲红了。我现在要怎么做?
老师,在哪里听企业所得税申请的课程?
老师,客户欠货款,被法院强制执行了,通过法院转到我司账户,这笔钱要怎么入账,是不是不用开发票,这是一笔去年的账,没有入账,货已给对方,
新到一家公司任职内账会计,因2025.1—5月没有会计在岗,1—5月的账都没有做,现在期初要建账,如何建,需要向负责2024年账的会计要哪些资料?
老师,旅游行业,差额开票,已收款,怎么写分录,销项税额是发票金额来记账吗?还是自己手动算
你好老师,购入生产车间固定资产用的润滑油会计分录怎么写?
领料单是不是仓库开的
企业采购商品,发票和货款已收,销售还没确认,要怎么做会计分录
您说的销售还没确认是什么意思?
对方还没出对账单
对方没有做账,你们不用处理