这个要看具体是什么业务的分录了。 要看你这个以前年度损益调整是调整的什么科目?
使用以前年度损益调整在汇算清缴的时候需要做调整吗
老师麻烦问下如果进行2022年所得税汇算清缴时如果2022年账务中有以前年度损益调整,2023年也有以前年度损益调整,那我在汇算清缴时应该如何处理,谢谢
以前年度调整损益在汇算清缴时如何调整
老师请问,补提以前年度税费计入以前年度损益调整,汇算清缴如何调整
老师,我想问一下在公司交的社保如果不想交了,怎么处理?能全额退回来吗
一次性就业补助金需要申报个税吗?
老师,定期定额征收个体户,开票超过了核定金额,交个税怎么交(季度没超过30万,不考虑增值税)
一般纳税人主要是人工费用,缺进项票,怎么用人工费合理抵税
老师,劳务公司开3个点的票和开9个点的票什么区别
小规模单位,房租3万,支付一万,对方没发票,只能开出3万的装修费发票,请问我这边怎么做账,我们还得付对方暖气费和电费,暖气费发票都是她个人缴纳的发票,电费随便找点发票,这些我这边怎么做账呢?
老师,中秋节给员工发放的礼品怎么扣个税,是做在工资表里面吗?还是申报个税的时候把这么礼品的金额加在应付工资里。
老师,我们有一家公司未分配利润是1万元,现在要转让100%股权,是先把利润分配再转让给新股东,缴纳20%的分红所得,还是新股东已1万元,购买股权,缴纳20%的股权转让所得税好呢
老师,车辆维修发生的费用,项目名称填维修费,还是填修理修配劳务费?两者区别是什么,各自税率是多少? 配件肯定是13% 维修和修配劳务怎么界定?
新注册公司,租房协议已签……对方是公司,这个对方怎么开租房的发票?都有什么税要交?
以前年度的进行税额需要转出
你好,你之前是计入什么科目的? 比如说你是福利费的,你就要在汇算清缴的时候调整福利费的限额,如果你是办公费的,就应该在汇算清缴的时候填到办公费里面。
应交税费—应交增值税(进项税额)
你好,不是的,你没有理解,你是发生了什么业务,是有一部分以前计入费用了,现在要做转出还是什么? 应交税费—应交增值税(进项税额)
购买服务,计入管理费用
我们把小规模纳税人期间的专票进行抵扣了
你好,你在汇算清缴的时候,在期间费用明细表上面填。就可以了,加上这个税额What?部分。