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以前年度调整损益在汇算清缴时如何调整

2025-01-02 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-02 14:59

这个要看具体是什么业务的分录了。 要看你这个以前年度损益调整是调整的什么科目?

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快账用户8549 追问 2025-01-02 15:00

以前年度的进行税额需要转出

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齐红老师 解答 2025-01-02 15:01

你好,你之前是计入什么科目的? 比如说你是福利费的,你就要在汇算清缴的时候调整福利费的限额,如果你是办公费的,就应该在汇算清缴的时候填到办公费里面。

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快账用户8549 追问 2025-01-02 15:03

应交税费—应交增值税(进项税额)

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齐红老师 解答 2025-01-02 15:06

你好,不是的,你没有理解,你是发生了什么业务,是有一部分以前计入费用了,现在要做转出还是什么? 应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户8549 追问 2025-01-02 15:15

购买服务,计入管理费用

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快账用户8549 追问 2025-01-02 15:15

我们把小规模纳税人期间的专票进行抵扣了

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齐红老师 解答 2025-01-02 15:23

你好,你在汇算清缴的时候,在期间费用明细表上面填。就可以了,加上这个税额What?部分。

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这个要看具体是什么业务的分录了。 要看你这个以前年度损益调整是调整的什么科目?
2025-01-02
同学,你好 要具体看,以前年度损益调整科目是替代之前的什么科目?比如管理费用-招待费吗
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