这个要看具体是什么业务的分录了。 要看你这个以前年度损益调整是调整的什么科目?

使用以前年度损益调整在汇算清缴的时候需要做调整吗
老师麻烦问下如果进行2022年所得税汇算清缴时如果2022年账务中有以前年度损益调整,2023年也有以前年度损益调整,那我在汇算清缴时应该如何处理,谢谢
以前年度调整损益在汇算清缴时如何调整
老师请问,补提以前年度税费计入以前年度损益调整,汇算清缴如何调整
门源县初期是11.75亿
找朴老师解决问题,麻烦明天答复一下,谢! 1、客户要求我们供应商生产企业要做出口退税,请问是怎么退税?能帮忙解释一下吗 2、按现税负2.91计算,我们公司缺口太大,如果做出口退税虚开肯定不太可能,如果在进项票不足情况下做出口退税,是要交增值税,企业所得税吗? 3、老板让我算一下账,做出口退税划不划算,请问这个成本账应该怎么算,麻烦建议一下
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
以前年度的进行税额需要转出
你好,你之前是计入什么科目的? 比如说你是福利费的,你就要在汇算清缴的时候调整福利费的限额,如果你是办公费的,就应该在汇算清缴的时候填到办公费里面。
应交税费—应交增值税(进项税额)
你好,不是的,你没有理解,你是发生了什么业务,是有一部分以前计入费用了,现在要做转出还是什么? 应交税费—应交增值税(进项税额)
购买服务,计入管理费用
我们把小规模纳税人期间的专票进行抵扣了
你好,你在汇算清缴的时候,在期间费用明细表上面填。就可以了,加上这个税额What?部分。