这个要看具体是什么业务的分录了。 要看你这个以前年度损益调整是调整的什么科目?
使用以前年度损益调整在汇算清缴的时候需要做调整吗
老师麻烦问下如果进行2022年所得税汇算清缴时如果2022年账务中有以前年度损益调整,2023年也有以前年度损益调整,那我在汇算清缴时应该如何处理,谢谢
以前年度调整损益在汇算清缴时如何调整
老师请问,补提以前年度税费计入以前年度损益调整,汇算清缴如何调整
出口退税退13个点,减10个点开票附加的还有3个点,在减一些费用1--2个点
老师,债券投资应计利息,什么条件下,转应收利息,对摊余成本什么时候产生影响?
老师,食品加工销售行业,产品入库时计了一次成本,假如在仓库里因包装标识问题,又返回车间重新包装了一次,再入库,返回车间时仓管做了出库单,请问我拿到出库单该怎么处理更规范。如果同正常产品一起做入库,就会降低入库单价。
老师,公司招了车队给客户运输货物,客户把运费给公司,公司给车队支付运费,开货物运输代理服务发票,可以含运费在里面吗?
汽车配件冲压加工报价?
老师,请问电子税务局上怎么备案财务管理制度
老师我想问一下我们是中医馆,人家来看病我们没有收人家的钱然后用了一些中药。这些人有老板自己,也有老板的朋友。我们是一家小规模企业。如果我们的售价是1000,进价是500。这个分录应该怎么写啊
WPS里面发票发票PDF格式打不开是怎么回事?
请问老师,公司有员工未上社保,可以发年终奖吗
应纳税暂时性差异和和可抵扣暂时性差异为什么是会计估计变更
以前年度的进行税额需要转出
你好,你之前是计入什么科目的? 比如说你是福利费的,你就要在汇算清缴的时候调整福利费的限额,如果你是办公费的,就应该在汇算清缴的时候填到办公费里面。
应交税费—应交增值税(进项税额)
你好,不是的,你没有理解,你是发生了什么业务,是有一部分以前计入费用了,现在要做转出还是什么? 应交税费—应交增值税(进项税额)
购买服务,计入管理费用
我们把小规模纳税人期间的专票进行抵扣了
你好,你在汇算清缴的时候,在期间费用明细表上面填。就可以了,加上这个税额What?部分。