这个要看具体是什么业务的分录了。 要看你这个以前年度损益调整是调整的什么科目?

使用以前年度损益调整在汇算清缴的时候需要做调整吗
老师麻烦问下如果进行2022年所得税汇算清缴时如果2022年账务中有以前年度损益调整,2023年也有以前年度损益调整,那我在汇算清缴时应该如何处理,谢谢
以前年度调整损益在汇算清缴时如何调整
老师请问,补提以前年度税费计入以前年度损益调整,汇算清缴如何调整
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
以前年度的进行税额需要转出
你好,你之前是计入什么科目的? 比如说你是福利费的,你就要在汇算清缴的时候调整福利费的限额,如果你是办公费的,就应该在汇算清缴的时候填到办公费里面。
应交税费—应交增值税(进项税额)
你好,不是的,你没有理解,你是发生了什么业务,是有一部分以前计入费用了,现在要做转出还是什么? 应交税费—应交增值税(进项税额)
购买服务,计入管理费用
我们把小规模纳税人期间的专票进行抵扣了
你好,你在汇算清缴的时候,在期间费用明细表上面填。就可以了,加上这个税额What?部分。