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老师酒店购入一批低值易耗品布草和折叠儿童床,金额都不高我先挂往来,目前没钱付,分录:借:周转材料-低值易耗品-** 贷:应付账款--**公司 第二部结转至主营业务成本 分录:主营业务成本-客房耗用成本-低值易耗品 货:周转材料-低值易耗品-**是这样吗

2025-01-02 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-02 16:34

你好,你的会计分录是对的没问题

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快账用户4393 追问 2025-01-02 16:35

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2025-01-02 16:36

不客气祝你工作顺利

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相关问题讨论
你好,你的会计分录是对的没问题
2025-01-02
好,是的,这样的分录是正确的。
2023-10-08
你好,对的是的,是这么做的。
2021-09-26
你好,长期待摊费用,你之前已经做了这个科目吗?
2024-04-07
您好,1、暂估材料应入资产科目,不直接入成本。正确暂估分录:借:原材料或库存商品1000,贷:应付账款暂估1000。成本在销售后按收入比例结转,例:收入2000、成本率50%,结转借:主营业务成本1000,贷:库存商品1000。 2、收到发票红字冲销暂估:借:原材料或库存商品1000(红字),贷:应付账款暂估1000(红字)。再按发票入账:借:原材料或库存商品1100,应交税费应交增值税进项143(专票13%),贷:应付账款1243。 简单一点把暂估的做在一个分录里,一起计提,下月初一起红冲了
2025-12-28
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职称:注册会计师,税务师

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