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老师,以前年度没有收到发票,现在收到专票,借 应交税费 进项 贷 主营业务成本,请问老师,这个需要做以前年度损益调整吗

2025-01-03 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 09:54

是的,那个需要做以前年度损益调整

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快账用户2707 追问 2025-01-03 09:59

怎样做分录呢,老师

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齐红老师 解答 2025-01-03 10:04

借 应交税费 进项 贷 以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户2707 追问 2025-01-03 10:21

老师,不冲减主营业务成本了吗

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齐红老师 解答 2025-01-03 10:22

做报表的时候冲减上年的主营业务成本

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相关问题讨论
是的,那个需要做以前年度损益调整
2025-01-03
借以前年度损益调整负数,代应付账款负数。 借以前年度损益调整贷应付账款。
2024-02-01
借:以前年度损益调整 56789.67 贷:营业外收入56789. 67---------这个不对吧,正常借方是哪个科目
2021-05-07
你好 你这个是做的什么业务 ; 你不能这样冲;      你分录不对哦 。   
2022-01-20
这样处理是正确的,可以的
2023-01-31
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