你好,已经开始使用了,就要转到固定资产呢
建造房屋时,预付了款项,分录是借:预付账款 贷:银行存款 一年后发票才回来,但是房屋已经建造完成,从在建工程结转到了固定资产,此时冲销预付款的借方是固定资产还是在建工程
购入了固定资产钱上个月已经付了,做了分录 借 预付账款 1000 贷;银行存款1000 ,这个月收到固定资产了,并且使用了,但是没有收到发票,知道对方要开专票,现在的分录应该怎么做?
老师我想问一下、购买固定资产、借应付账款、贷银行存款、资产已经收到了、但是发票没有收到、固定资产可以暂估入账么
生产用的房子已经建好投入使用了 但是没有收到发票 之前是做借预付账款 贷 银行存款 要不要先转入固定资产还是等收到票才入固定资产
不是公司股东 可以公司打投资款吗
老师,接上个问题就按算出来的开发票
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
不是公司股东个人给公司转款项的 记什么科目 可以给他开发票吗
老师,我新接帐,前面的会计将公司社保直接借费用贷银行存款了,我需要改过来吗?
老师好,公司要注销,未分配利润利润3万,付给股东24000 代缴个税6000元,这个怎样交税
老师,你好 公司免费发给客户的样品怎样记账
公司账户转到个人账户,这个人也不是公司员工,是我们供应商,金额在一千左右,怎么做账
老师,请问一下,我们是卖汽车的,我们厂区门口铺地板砖还有工人的钱,我们怎么支付合理?
要要怎么做账呢 还没收到发票
可以先暂估入账,等发票来了以后冲销这部分暂估,然后再按照发票做账
暂估也是写成借固定资产 贷预付账款吗
贷方应付账款暂估就成
不是 之前一开始是入了借预付账款 贷 银行存款
银行存款付款的,你正常做账,这笔只是暂估的
发票来了以后把要暂估的会计分录冲销的
那他家还不既挂了预付 又挂了应付
等发票来了以后,冲销之后应付就没有了
他家的发票师开不来了的
是固定资产就没有发票了,是吗?
我是不是直接冲预付 要不要调增呢
你可以直接你可以直接进入到固定资产,没有发票的话就得纳税调整
等于是他家帮我们已经建好了 我们也付款了 但是他家不会开发票来了
那你钱是借,预付账款贷,银行存款的吗?
嗯 之前付款时那样做的
那你现在就可以直接借固定资产贷,预付账款就行了,只是没有发票,不能税前扣除