你好,已经开始使用了,就要转到固定资产呢

建造房屋时,预付了款项,分录是借:预付账款 贷:银行存款 一年后发票才回来,但是房屋已经建造完成,从在建工程结转到了固定资产,此时冲销预付款的借方是固定资产还是在建工程
购入了固定资产钱上个月已经付了,做了分录 借 预付账款 1000 贷;银行存款1000 ,这个月收到固定资产了,并且使用了,但是没有收到发票,知道对方要开专票,现在的分录应该怎么做?
老师我想问一下、购买固定资产、借应付账款、贷银行存款、资产已经收到了、但是发票没有收到、固定资产可以暂估入账么
生产用的房子已经建好投入使用了 但是没有收到发票 之前是做借预付账款 贷 银行存款 要不要先转入固定资产还是等收到票才入固定资产
1、在义县级市租房子;2、父母亲都是60周岁以上(三个子女),麻烦老师帮我看下专项扣除的金额是多少?
新员工1月份入职, 并在社保系统做了社保转入, 现在电子税务局2月份社保缴费这里还没有这个员工,是什么原因?新员工的社保基数在哪里录入
收到个税手续费 在打给办税人员,分录
老师,吊车费可以开给个人吗,如果可以问开票,开票信息那里怎么填
老师购买的办公用品直接使用的还需要入库吗
老师,被审计单位2018年有集团划拨的100多万资产,折旧都提完了,说是漏入了,今年才入账作为资本公积,他这种合理吗?需要什么附件?
个人车卖给公司,个人和公司要交什么税?手续怎么办理?公司怎么做账?
您好老师,自然人甲找了几个人承包了c公司的一个小项目建筑工程,现在甲要给C公司开发票,是按照劳务报酬还是按照经营所得开票费呢?那个税负更低
老师个人独资企业,有个税的税种申报,我报0的话,那个6万也是可以在汇算清缴的时候直接扣除把
小规模纳税人发放劳务费代开增值税发票,应付劳务费2000元,如何计算金额?税率1%如何做会计分录
要要怎么做账呢 还没收到发票
可以先暂估入账,等发票来了以后冲销这部分暂估,然后再按照发票做账
暂估也是写成借固定资产 贷预付账款吗
贷方应付账款暂估就成
不是 之前一开始是入了借预付账款 贷 银行存款
银行存款付款的,你正常做账,这笔只是暂估的
发票来了以后把要暂估的会计分录冲销的
那他家还不既挂了预付 又挂了应付
等发票来了以后,冲销之后应付就没有了
他家的发票师开不来了的
是固定资产就没有发票了,是吗?
我是不是直接冲预付 要不要调增呢
你可以直接你可以直接进入到固定资产,没有发票的话就得纳税调整
等于是他家帮我们已经建好了 我们也付款了 但是他家不会开发票来了
那你钱是借,预付账款贷,银行存款的吗?
嗯 之前付款时那样做的
那你现在就可以直接借固定资产贷,预付账款就行了,只是没有发票,不能税前扣除