冲销预付款的借方是固定资产

老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
建造房屋时,预付了款项,分录是借:预付账款 贷:银行存款 一年后发票才回来,但是房屋已经建造完成,从在建工程结转到了固定资产,此时冲销预付款的借方是固定资产还是在建工程
老师厨房改造设备工程预付了一笔款,分录是不是借预付账款一xx公司,贷:在建工程,现完工了,转入固定资产,借:固定资产,贷:在建工程,等付完尾款就是借:银行存款,贷:预付账款,是这样吗
老师,请教工程类的分录记录,先预付部分款项给对方挂预付账款,然后对方给了此项工程的一部分发票(只是一部分,未给齐),这个发票我可以放借:在建工程,贷:预付账款吗?到时候票给齐的那时在一并结转固定资产?
固定资产升级改造 ,剩余价值转到了在建工程,改造部分费用预付了,有些发票拿不到,还在预付账款科目里,暂时还不能结转回固定资产,但是设备改造好已经投入使用了,按理应该要摊销折旧了,发票不全资产结转不了,又无法摊销,该怎么办呢
兼职收入报了个税,还需要开增值税发票吗
您好请问,KTV行业,季度未开票收入15万,开票收入3.5万。请问文化事业建设费怎么交?
老师,充分类调整是需要调整什么科目
老师公司财务制度规定10000元以上的设备是企业固定财产,企业现在为了出行办事方便买了电动车3000元,这种情况下是不是直接放到管理费用里面就可以了
你好老师,电商企业,支付费用的老板个人账户,且没有公司账户给老板银行卡转账记录 我怎么做分录,借管理费用,贷方怎么选科目
请问老师,老板给的公司发票比如买的各种家里衣服用品之类的发票给公司抵冲他们的提成,我们能够直接作为福利费,冲抵他们提成发掉吗?
老师,劳务报酬个税申报是不含税收入还是含税的啊
老师 土地使用税土地等级按照什么标准选啊 参考房产证还是啥呀
老师好,本月进项高于销项,做账还用计提税金吗?
现在个体户给公司开票需要交20%个人所得税了吗
那从下个月开始折旧?
是,从下个月开始折旧