你好你这个要冲减暂估的,然后再按照正确的金额重新做。

#提问#就是之前在建工程转固,应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值,这一分钱我是怎么做科目呢,是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ,还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱,调增了在建工程,在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢?
老师请问一下小规模纳税人2019年建造一个蒙古包当时开建造过程中开回来的工程服务费发票没有做在建工程。直接入了主营业务成本了,后来蒙古包建成了还有一部分工程款也没结清所以发票也没有。账上也没有体现任何固定资产。2021年公司老板找审计出了评估报告现在2022年让我根据评估报告把固定资产补入账呢。我具体应该怎么做?那19年的成本还需要做调整吗?具体怎么操作?麻烦老师帮我分析一下并写一下具体操作流程和分录。万分感谢
老师,我们公司新建了几条船,已经在使用了,所以暂估入固定资产了,其实在建工程的发票也收到了,但在建工程账上一直有四百多万最后没结转,现在是暂估少了,账上还有再见工程四百多万,我应该怎么做分录调整?之前做的折旧还需要调整吗?
公司2021年建了几条新船,然后暂估1200万入了固定资产,现在已经收齐发票了,要从在建工程余额结转到固定资产,调整固定资产的价值。那之前的折旧需要补计提吗?这个月调整,下个月才会按照新的固定资产价值折旧对吗?
老师,请问一下固定资产折旧年限,之前录固定资产的年限太长了,现在要调整固定资产年限,是怎么操作?比如一个资产金额100万,原来折旧年限是10年,已经计提折旧3年,现在想改成折旧年限为5年,怎么操作?谢谢!
请问一下,我公司是市政园林公司,请人移栽树木,对方怎么开票啊,税目是什么?
你好公户收到几笔货款,不确定对方要不要发票,报增值税怎么报呢
老师,生产设备计提折旧多少年,残值率5%可以吗
老师好,员工工伤期间 公司没给他工资 现在一次性发5个月的停工留薪工资 这种是正常按工资薪金申报 交个税还是怎么处理 不是补偿金
建筑行业劳务分包,开发票可以开建筑服务*劳务费么
3月的工资,4月发放,5月申报4月发放的个税。问:5月有一个员工离职,5月同时发放了4月7000元+ 5月6000元的工资。6月申报5月个税时,只申报离职员工4月的7000元工资吗?还是4月5月的都一起申报,只能抵减一个5000?
老师,客户代发工资,劳动者和客户签的劳动合同,这个个税由谁来申报
公司为客户承担来回差旅费应怎么记分录?
老师,修剪树枝开票项目怎么开
电子口岸卡网上申领操作流程