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在上月预估入库的的货物已经结转到到成本,次月收到到发票并付款怎么做账

2025-01-03 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-03 12:07

你好,红字冲减暂估的,然后再按照发票重新做。

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你好,红字冲减暂估的,然后再按照发票重新做。
2025-01-03
需要 完整的,我给你写一下的, 借应付账款暂估贷库存商品, 借库存商品,借主营业务成本负数, 然后再做发票的借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款。对方企业 借主营业务成本,贷库存商品。
2025-01-03
你好,稍等,我马上给你写
2025-01-03
那就直接 借应付账款 贷 银行存款
2025-01-03
您好,这个的话是就不需要红冲了,这个不用
2024-08-13
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