需要 完整的,我给你写一下的, 借应付账款暂估贷库存商品, 借库存商品,借主营业务成本负数, 然后再做发票的借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款。对方企业 借主营业务成本,贷库存商品。

老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月,上个月已经做了结转成本,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,但是本月是不能再结转成本,再做一次销售收入的,对吧。
上月已经收到货已付款没有收到票用的暂估入库,货已经销售了并结转了成本,本月收进项票,金额没有差异,还需要做红冲嘛
在上月预估入库的的货物已经结转到到成本,次月收到到发票并付款怎么做账
上月预估货物入库已经结转到成本了,次月开具发票并付款,需要红冲应付账款和成本吗
暂估入库的商品已结转到成本,次月收到发票并付款,如果不红冲可不可以直接做成,借应付账款,贷主营业务成本
老师您好,生产型企业出口一批自产的设备到泰国和印度,货物已经报关,现在又需要补寄少量物料到泰国和印度,大概价值5000元,DHL物流公司要我们公司开商业发票?我们能开出来吗?这些物料泰国客户和印度客户不会单独给我们付款的
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老师,我是贸易企业,一般纳税人,我购买的冻鸡翅根为啥对方开9个点的专票给我啊?是对方单位开错了吗?
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老师,与员工签订劳务合同,可以按照工资薪金申报个税吗