你好,稍等我算一下的

某公司2021年12月末结存材料100件,总成本为225万元。期末材料的市场售价为25万元/件,预计发生的销售费用及相关税费为03万元/件。月初存货跌价准备科目的余额为零。假定不考虑其他因素,则下列说法中正确的有0。A该批材料的可变现净值为220万元B本期期末应计提的存货跌价准备为5万元C计提存货跌价准备时借记“资产减值损失”科目D计提的存货跌价准备在以后期间不可以收起
甲公司库存原材料100件,每件材料的成本为1万元,所存材料均用于产品生产。每件材料经追加加成本0.2万元后加工成一件完工品。单件完公平的市场售价为每件1.1万元,预计每天完工品的销售税费为0.05万元。存货跌价准备期初贷方余额为1万元。计算本期期末应计提的存货跌价准备金额。做出会计分录。
乙上市公司,期末采用成本与可变现净值孰低法计价。2011年初“存货跌价准备--甲产品”科目余额100万元,库存原材料--A材料未计提跌价准备。2011年年末“原材料”--A材料”科目余额为1000万元,“库存商品--甲商品”科目的账面余额500万元,库存A原材料将全部用于生产乙产品共计100件,每件产品成本直接材料费用10万元,80件乙产品已经签订销售合同,合同价格为每件11.25万元,其余20件乙产品未签订销售合同,预计乙产品的市场价格为每件11万元;预计生产乙产品还需发生除A原材料以外的成本为每件3万元,预计为销售乙产品发生的相关税费每件为0.55万元。甲产品无不可撤销合同,市场价格总额为350万元,预计销售甲产品发生的相关税费总额为18万元。假定不考虑其他因素。 要求:计算2011年12月31日库存原材料A料应计提的存货跌价准备;计算2011年12月31日甲产品应计提的存货跌价准备;计算2011年12月31日应计提的存货跌价准备合计金额;编制相关会计分录。
2.南方股份有限公司为增值税一般纳税企业,增值税税率为13%。原材料按实际成本计价核算,发出材料采用全月一次加权平均法计量,半年末和年度终了按单个存货项目计提存货跌价准备。南方公司2019年12月初A材料结存1000千克,实际成本40000元。12月发生有关A材料的业务如下:(5)12月31日,B材料用于生产丁商品,假设用B材料生产成了商品的成本为91000元,至完工估计将要发生的成本为20000元,丁商品的估计售价为95000元。年末计提跌价准备前,B材料的跌价准备余额为零。要求:(1)编制上述业务的会计分录。(2)编制年末计提A材料跌价准备的会计分录。
甲公司对存货采用单项计提存货跌价准备,2018年年末关于计提存货跌价准备的资料如下:(1)库存A商品,账面余额为400万元,因市场价格下降的原因已计提存货跌价准备40万元。现市场价格已回升,预计售价为450万元,预计销售费用和相关税金为20万元。(2)库存B商品,账面余额为600万元,未计提存货跌价准备。库存商品中,有60%已签订销售合同,合同价款为400万元;另40%未签订合同,按照一般市场价格预计销售价格为230万元。库存商品的预计销售费用和税金为30万元。(3)库存C材料因改变生产结构,导致无法使用,准备对外销售。C材料的账面余额为150万元,预计销售价格为120万元,预计销售费用及相关税金为8万元,未计提跌价准备。(4)库存0材科料200吨,每吨实际成本1500元。全部用于生产W产品100件,W产品每件加工成本为2200元,现有60件已签订销售合同,合同规定每件为530元(不含增值税),一般售价为每件5400元(不含增值税),假定销售税费均为销售价格的10%。D材料未计提存货跌价准备。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗