计提工资: 借:管理费用等 30000 贷:应付职工薪酬 30000 发放工资: 借:应付职工薪酬 30000 贷:银行存款 29975 财务费用 —— 手续费 5 财务费用 —— 手续费 20

老师,我们把20万元借款给B公司,然后让B公司帮我们代付货款(跨行转账要扣手续费,B公司代为转账就不用手续费)当时分录凭证一借:其他应收-B公司,贷:银行;二:借:应付账款;贷:其他应付款B;现在老板说弄错了,那20万货款里面其中有10万是我们公司的产品保证金,余下10万元是代B公司支付的产品保证金,老师我应该怎么调整分录啊
老师,我想问下,员工工资20万元,但是有些员工的银行卡是其他行的,会产生手续费,我们就统一按每个人5元扣取(实际是1-3元),比如总共扣了200元的手续费(银行实际产生50元),我报个税的时候还是报的20万,但是银行实际发放20万-200元=199800元,手续费50元有银行回单,另外150元我怎么做账呢?
分公司账户没钱,需要像总部借钱支付员工6月份产生的工会费,6月已经计提,借销售费用200 贷应付职工薪酬工会费200 也是需要扣员工个人缴纳部分50,企业缴纳部分是200,这个钱需要先从总部借过来,然后支付给总部工会费总和250元,请问会计分录怎么写合适?工资什么的都是得先问总部借钱 借银行存款 贷其他应付款总部 借应付职工薪酬工资 贷银行存款工资费 这些之前都做过工资计提和支付会写,那工会费怎么写支付的分录, 老师
老师,员工食堂餐费付给食堂公司,对方开票,我计入职工福利费,借:管理费用--福利费 800贷:应付职工薪酬800,同时借:应付职工薪酬800 贷:银行存款800,但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,那怎么冲这个福利费啊?怎么写分录???
老师您好,我们建筑公司 2023年收到甲方给的50万工行资金链供应,并且提现扣除了手续费。 再于2024年5月21收到 这比到期的50万供应链资金,同时银行扣除了50的资金链供应,请问完整的业务分录怎么写?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
银行存款支付了32000
为啥是支付了32000?两千是什么呢
支付了30020元,20元是手续费
那这个手续费的话20计入财务费用手续费 第一个分录没问题 第二个分录 借应付职工薪酬30000 借财务费用手续费20 贷银行存款30020
老师你第一次写的分录,财务费用 —— 手续费还可以卸载贷方啊
老师你第一次写的分录,财务费用 —— 手续费还可以写在贷方啊
同学你好 可以的你们承担的第一次给你的分录贷方财务费用就不对了哦
老师,可以把公账上一个月的手续费加一起做一次分录么
手续费的分录就是 借财务费用手续费 贷银行存款
可以汇总一个月的手续费加一个总数,做比比分录么
可以汇总一个月的手续费加一个总数,做一笔分录么
你上面手续费一共就25 这个不能汇总的 得按明细金额来一个一个的做分录的
就是手续费20是4个5元,那就是借应付职工薪酬30000 借财务费用手续费5 借财务费用手续费5 借财务费用手续费5 借财务费用手续费5 贷银行存款30020,这样写么,不能汇总么,老师
一共是四个5元的话就是这样写的
好的 谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢