计提工资: 借:管理费用等 30000 贷:应付职工薪酬 30000 发放工资: 借:应付职工薪酬 30000 贷:银行存款 29975 财务费用 —— 手续费 5 财务费用 —— 手续费 20

老师,我们把20万元借款给B公司,然后让B公司帮我们代付货款(跨行转账要扣手续费,B公司代为转账就不用手续费)当时分录凭证一借:其他应收-B公司,贷:银行;二:借:应付账款;贷:其他应付款B;现在老板说弄错了,那20万货款里面其中有10万是我们公司的产品保证金,余下10万元是代B公司支付的产品保证金,老师我应该怎么调整分录啊
老师,我想问下,员工工资20万元,但是有些员工的银行卡是其他行的,会产生手续费,我们就统一按每个人5元扣取(实际是1-3元),比如总共扣了200元的手续费(银行实际产生50元),我报个税的时候还是报的20万,但是银行实际发放20万-200元=199800元,手续费50元有银行回单,另外150元我怎么做账呢?
分公司账户没钱,需要像总部借钱支付员工6月份产生的工会费,6月已经计提,借销售费用200 贷应付职工薪酬工会费200 也是需要扣员工个人缴纳部分50,企业缴纳部分是200,这个钱需要先从总部借过来,然后支付给总部工会费总和250元,请问会计分录怎么写合适?工资什么的都是得先问总部借钱 借银行存款 贷其他应付款总部 借应付职工薪酬工资 贷银行存款工资费 这些之前都做过工资计提和支付会写,那工会费怎么写支付的分录, 老师
老师,员工食堂餐费付给食堂公司,对方开票,我计入职工福利费,借:管理费用--福利费 800贷:应付职工薪酬800,同时借:应付职工薪酬800 贷:银行存款800,但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,那怎么冲这个福利费啊?怎么写分录???
老师您好,我们建筑公司 2023年收到甲方给的50万工行资金链供应,并且提现扣除了手续费。 再于2024年5月21收到 这比到期的50万供应链资金,同时银行扣除了50的资金链供应,请问完整的业务分录怎么写?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
银行存款支付了32000
为啥是支付了32000?两千是什么呢
支付了30020元,20元是手续费
那这个手续费的话20计入财务费用手续费 第一个分录没问题 第二个分录 借应付职工薪酬30000 借财务费用手续费20 贷银行存款30020
老师你第一次写的分录,财务费用 —— 手续费还可以卸载贷方啊
老师你第一次写的分录,财务费用 —— 手续费还可以写在贷方啊
同学你好 可以的你们承担的第一次给你的分录贷方财务费用就不对了哦
老师,可以把公账上一个月的手续费加一起做一次分录么
手续费的分录就是 借财务费用手续费 贷银行存款
可以汇总一个月的手续费加一个总数,做比比分录么
可以汇总一个月的手续费加一个总数,做一笔分录么
你上面手续费一共就25 这个不能汇总的 得按明细金额来一个一个的做分录的
就是手续费20是4个5元,那就是借应付职工薪酬30000 借财务费用手续费5 借财务费用手续费5 借财务费用手续费5 借财务费用手续费5 贷银行存款30020,这样写么,不能汇总么,老师
一共是四个5元的话就是这样写的
好的 谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢