你好,这个是从工资里面扣除员工的工资吗?
公司付食堂为员工用餐买的菜米油等每个月做账:借:应付职工薪酬—职工福利费,贷:银行存款,现在有外来人员到公司食堂用餐,收到的餐费,这个收入怎么做账?
请问,外包食堂工作餐,食堂也每个月开发票给我们公司。所有的餐费公司出,入帐每月需要计提吗?(计提借:管理费用 -餐费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金)如果己开票未付款怎么做?
员工租房自己住,公司先把一整年的租金付给房东,进了职工福利,原来会计分录是借:应付职工薪酬—职工福利费800 预付账款8800 贷:银行存款9600 借:管理费用-职工福利费800 贷:应付职工薪酬-职工福利费800 公司当月从职工工资扣了9600,打算进入职工个人工资,然后按月付职工800,这个怎么做账呢 ?
老师,请问我们食堂支出分录是:借应付职工薪酬—福利费,贷银行存款,借管理费用—福利费, 幸福职工薪酬,如果我们收到员工交来的伙食费,我冲销福利费,是借方负数,还是贷方
老师,员工食堂餐费付给食堂公司,对方开票,我计入职工福利费,借:管理费用--福利费 800贷:应付职工薪酬800,同时借:应付职工薪酬800 贷:银行存款800,但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,那怎么冲这个福利费啊?怎么写分录???
是的,老师
但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,你看这个钱不是你们收到的吗?是通员工扣下来给你们的还是员工自己付的?
发工资的时候少付200元给员工
你如果是从员工工资扣的话,借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款
借 管理费用-福利费 800 贷 其他应收款 200 贷:应付职工薪酬 600借:应付职工薪酬600 其他应收 200 贷 银行存款
这样写对吗
对的,没错的,就是这么做的
但是银行存款实际只支付了600元
没太明白你说是什么意思?