销售时给客户补发货 不另收费补发:借:销售费用 - 补发商品成本;贷:库存商品。 收取费用补发:收款时,借:银行存款(或应收账款);贷:主营业务收入、应交税费 - 应交增值税(销项税额)。结转成本,借:主营业务成本;贷:库存商品。 让厂家给我们补货 补货时:做好入库记录。 厂家货币补偿:借:银行存款;贷:营业外收入 - 质量补偿款。 月底成本结转 正常销售:借:主营业务成本;贷:库存商品。 补发商品(计入销售费用的):已处理,无需重复;补发作为正常销售的,成本已结转,也无需处理。

你好,我给客户销售返点,而这个返点厂家补给我,怎么账务处理?例平时售价100,月底按销量返10,返10厂家补给我
老师,销售出去的货物因质量问题,付给客户补偿金,怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,就是厂家返给我们的建店补贴,怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,整车销售完成任务,厂家会给返利,怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,厂家给的建店补贴怎么做账务处理
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
是给客户补发,不收费,进费用吗
同学你好 对的 是这样的
谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢
老师到月底,库房结转成本呀,这个进费用,怎么结转
借销售费用 贷主营业务收入 贷销项
老师没有明白呀,
月底库房要出成本,我怎么做
减这个月收入,是什么意思
不是减少库存,增加成本吗
你前面不是讲借费用,贷库存吗,现在怎么变了
这个视同销售最合适 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
怎么又变了,我现在怎么做账务
我们接到销售单开始就怎么做,没有收入,到月底又\'怎么做
这个是收入增加了 因为视同销售 咩有减收入 贷方主营业务收入是增加了 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
我不是说了,这是给客户补发货,因我们的问题,不收费的
收入没有
那就直接出库补结转成本就可以 借主营业务成本 贷库存商品
月底一次性结转成本的,这笔账单独做,增加成本,月底还做账吗,不是进费用吗
到底怎么做呀,年底要出报表?
成本或者费用都是可以的 但是做成本最合适
如果做费用了,月底库房结转成本,不是重了吗
只做一种 我上面写的是或者
那就是我月底结转成本时,要减少这个成本,不能在计算了吗,现在软件都是\'自动结转成本吗
是的 计入了销售费用就不用再计入主营业务成本了 这个得看软件功能