同学你好 这个可以的
公司一笔租赁费,时间是23年3月-24年3月,前面会计分录,借:其他应收款 贷:银行存款 ,现在收到发票,我可以做分录,借:管理费用(2023年期间)预付账款(2024)贷:其他应收款
老师,2024年费用,在2023年12月提前收到发票了,我要把这个费用做到2024年中,,2023年做,借:其他应收款10万,贷:银行存款,是不是到2024年1月份,直接做账:借:费用10万,贷其他应收款,发票放在2024年1月份凭证后面。
老师,请问我2023年有一笔管理费用,发票在2024年1月对方才开具出来了,我可以直接把发票放在管理费用后面吗
老师,我想问一下,比如说2020年度没有开具发票,付款挂在了其他应收款上,2024年收到日期为2020年的发票,计入以前年度损益。2020年度没有开具发票,2024年收到日期为2024年的发票计入管理费用,这样理解对吗
老师你好,请问2024年的房租,在2024年12月做了,借:管理费用 贷:其他应付款 ,发票在2025年开具了,收到发票后,我可以附在2024年的凭证后面吗?
老师,我去年的11月份多记费用了,今年怎么调?麻烦老师说下分录怎么做
我们公司有两个员工,不在我们单位缴社保,他们的公司可以一次性和签劳动合同这种员工一起发放一次吗
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老师 申报表上有留抵税额 账上怎么处理呢