您好,这个的话理解是没错的,对
2019年10月我做的分录是借管理费用2万,贷其他应付款,这个发票在2020年4月份拿到,因为是在所得税汇算清缴之前拿到发票,所以说不用调增利润,在2020年4月份我做借其他应付款贷银行存款这样不对吗?如果按你所说的在2020.4月做账年度损益调整,那我是否还要把以前做的借管理费用那一笔给冲掉?
老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
老师,请问一下跨年收到的房租专票发票的会计分录如何处理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的钱。发票一般2021年4-5月对方就开给我们。!需要做以前年度损益调整嘛??还是不用。
老师,现在才收到开票日期是上一年的运费发票,还能入费用吗,还是作为以前年度损益调整处理呢
老师,如果跨年年,确认上年度得营业收入,从其他应付款/预收账款 转入营业收入或开具收入发票权责发生计入上年,是不是 借 其他应付 贷 以前年度损益调整 (或借 :应收账款 贷 :以前年度损益调整) ,然后再计算所得税费用,借 以前年度损益调整 贷 应交税费 ,缴纳时 借 应交税费 贷 银行 。 这样分录对吗?
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账
老师好,请问企业的研发费用加计扣除在7月份享受了,那10月份预缴申报时还能享受吗?
老师好,我单位是一般纳税人,主营业务是铝合金门窗,如果开砂浆发票的税率是多少
为啥2020年挂在往来上的款,24年开具日期为24年的发票,不能计入以前年度呢,原理是
您好,当时借方是其他应收款,贷方没有做费用是吗
当时,贷方是银行存款,借方其他应收款,真是业务是服务费 就是当时没开票,24年给开了
24年给开了一张24年度的票
您好,这个的话,那你就当做今年的费用,别做以前年度损益调整,不然中间牵扯太多