您好,这个的话理解是没错的,对
2019年10月我做的分录是借管理费用2万,贷其他应付款,这个发票在2020年4月份拿到,因为是在所得税汇算清缴之前拿到发票,所以说不用调增利润,在2020年4月份我做借其他应付款贷银行存款这样不对吗?如果按你所说的在2020.4月做账年度损益调整,那我是否还要把以前做的借管理费用那一笔给冲掉?
老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
老师,请问一下跨年收到的房租专票发票的会计分录如何处理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的钱。发票一般2021年4-5月对方就开给我们。!需要做以前年度损益调整嘛??还是不用。
老师,现在才收到开票日期是上一年的运费发票,还能入费用吗,还是作为以前年度损益调整处理呢
老师,如果跨年年,确认上年度得营业收入,从其他应付款/预收账款 转入营业收入或开具收入发票权责发生计入上年,是不是 借 其他应付 贷 以前年度损益调整 (或借 :应收账款 贷 :以前年度损益调整) ,然后再计算所得税费用,借 以前年度损益调整 贷 应交税费 ,缴纳时 借 应交税费 贷 银行 。 这样分录对吗?
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
为什么这里没有价税合计
契税,耕地占用税,车辆购置税怎么入帐?
如何快速出现金流量表,有没有链接,通过利润表和资产负债表
老师,注会考证只带身份证复印件可以吗,原件拿去办变更去了
老师,我们是建筑公司,材料发票入账到“原材料”科目后,又分配结转到对应项目里了,但是工地上实际没有库房,材料拉过去直接交给了项目地负责人,工人直接拿材料开干了,这种情况下没有出库单,或者领料单怎么办呢?没有这个能否正常分配进成本,有什么影响及风险呢?老师
老师麻烦给个收据电子版
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
为啥2020年挂在往来上的款,24年开具日期为24年的发票,不能计入以前年度呢,原理是
您好,当时借方是其他应收款,贷方没有做费用是吗
当时,贷方是银行存款,借方其他应收款,真是业务是服务费 就是当时没开票,24年给开了
24年给开了一张24年度的票
您好,这个的话,那你就当做今年的费用,别做以前年度损益调整,不然中间牵扯太多