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老师,计提和发放工资在当月,当月退回工资,是怎么做分录,有具体数字做下分录

2025-01-03 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 14:43

借管理费用工资3000, 贷应付职工薪酬工资3000, 借应付职工薪酬工资3000, 贷银行存款3000, 当月退回,是什么原因?是多发了吗?还是账号有问题?如果是后者的话,借银行存款3000 借应付职工薪酬工资-3000。

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快账用户5916 追问 2025-01-03 14:44

多发放了哦,那这样应付职工薪酬不是不会平

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快账用户5916 追问 2025-01-03 14:45

计提工资,是按退回前的写,还是退回后的写

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齐红老师 解答 2025-01-03 14:46

借管理费用工资3000, 贷应付职工薪酬工资3000, 借应付职工薪酬工资4000 贷银行存款4000 jieq银行存款1000贷,应付职工薪酬1000。

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快账用户5916 追问 2025-01-03 14:53

哦,明白了,老师

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齐红老师 解答 2025-01-03 14:53

不用客气,工作愉快。

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借管理费用工资3000, 贷应付职工薪酬工资3000, 借应付职工薪酬工资3000, 贷银行存款3000, 当月退回,是什么原因?是多发了吗?还是账号有问题?如果是后者的话,借银行存款3000 借应付职工薪酬工资-3000。
2025-01-03
您好!1.分配工资  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)  贷:库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款 
2022-07-06
对的是的,是这么做的。
2022-03-26
你好  你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2022-05-20
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保公积金 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保公积金(企业部分) 其他应收款——社保公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-06-25
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