借管理费用工资3000, 贷应付职工薪酬工资3000, 借应付职工薪酬工资3000, 贷银行存款3000, 当月退回,是什么原因?是多发了吗?还是账号有问题?如果是后者的话,借银行存款3000 借应付职工薪酬工资-3000。

当月发放上月的工资。是要在上月底做计提分录,当月做发放分录吗?
老师,请问前一个月不计提工资,当月计提当月发放的分录怎么做和前一个月计提次月发放的分录一样吗
请问,计提当月工资和发放上个月工资怎么做分录
请问计提当月工资和当月发放上月工资怎么做分录,有社保和公积金,谢谢
当月的工资当月发放 计提工资 社保时的分录怎么做
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
多发放了哦,那这样应付职工薪酬不是不会平
计提工资,是按退回前的写,还是退回后的写
借管理费用工资3000, 贷应付职工薪酬工资3000, 借应付职工薪酬工资4000 贷银行存款4000 jieq银行存款1000贷,应付职工薪酬1000。
哦,明白了,老师
不用客气,工作愉快。