您好,现在不能复制自己的笔记 ,我截图您看一下哈

老师,有几个问题想请教一下: 1、弥补以前年度亏损只能在汇算清缴的时候操作吗? 2、如果季度预缴企业所得税时有盈利且以前年度有亏损,可以自己电子税局操作弥补吗,还是需要去税局大厅操作? 3、如果当年盈利且预缴了企业所得税款,汇算清缴时以前年度有亏损,预缴的税款最好就是以后抵税是吗?
老师,我公司19年1季度预缴了227元所得税,汇算清缴年报数据是营业收入619万,扣除成本费用外,利润是90万,弥补以前年度亏损了(以前年度亏损共538万),不用缴纳所得税,办理退税,但是税务局要求查账,会计打算把19年的年报改成利润538.5万,就不要办理退税了,这样可以吗?
请问一下老师,我们公司去年做汇算清缴时缴纳多1万元的企业所得,一个季度都做预交所得税,年底做汇算清缴,多缴了1万的所得税,现在税务局退多交所得税1万块钱到账了怎么做分录?
请问我第一季度的时候交了所得税1万多块钱,但实际我是不用交的,因为我有以前年度的亏损弥补,但当时还没报汇算清缴,所以先交了1万多的所得税,现在申报第四季度 的所得税,这个多缴的要怎么退?
老师 一般纳税企业所得税季报有利润,但22年度还有大亏损,系统没有直接补亏而是出来需要预交的所得税额,我预交了。本来不该交的,明年汇算清缴可以退税吗?下个季度要是有利润能不能补22年的亏损?
本公司职工当月发当月工资,但是1月工资由于资金不足没有发放,2月报1月个税按工资表正常报还是0申报?
在超市买的蔬菜开免税是不是开错了
老师,建筑服务开发票时工程服务和工程款性质有区别吗?
疑点名称:购产销存测算收入申报不足风险疑点,疑点描述:以收付实现制核算延迟确认收入。什么意思?如何解决?
老板注册几家空壳公司。没有实质业务,转往来款用,往来款又不归还的,做账有风险吗?
老师好,建筑施工企业,汇算清缴A项目成本未到,我先用B项目成本做账,待A项目成本到了我在还回去可以吗?,以往都是各个项目分清的,谢谢。
老师,劳务派遣上一级的税收编码是什么?
老师,年底的成本过高,收到的发票可以只抵扣进项次月再计入成本吗?
老师:生产企业,不走免抵退,怎么免税申报?
老师您好,现在开始没有劳务这个大类了,那以前开维修类,大类选择的是什么大类呢?
收到退税银行回单入账需要做这三笔分录吗?摘要怎么表述合适?
您好,是的,要做这3笔分录, 摘要:某银行收到退回的23年所得税
第一个分录贷方的利润分配未分配利润会影响到本年的利润增加吗?有点不太懂这个分录的意思,请老师讲解一下
您好,好的,不会影响本年利润,这是直接影响前期报表 的, 这个分录的意思是,写在本年度账套里,但不会影响全年的利润,
如果只写第三个分录,是不是应交税费—应交企业所得税会影响应交税费科目的期末余额?
您好,只做这个科目不行嘛,应交税费会不平,没有结转掉
明白您的意思了,应交税费—应交企业所得税不会影响应交税费科目余额
您好,会影响的哦,这个科目要有一借一贷的2个分录才会平
按您教的应交税费—应交企业所得税这个分录做平最后就不会影响应交税费科目的期末余额了
我刚刚做以前年度损益调整的时候账套里面没有这个科目,是要自己添加吗?
您好,不用添加,直接用 利润分配 -未分配利润
您看看是不是只需写这两步分录?感谢您的帮助
您好,可以的,您的分录正确,同时把23年年报的金额更正,24年负债表的期初数也更正一下
24年负债表的期初数需要怎么更正?
您好,更正1.2.3季度 负债表的期初数就可以,就是抄更正后上年的年报数据
有点不太懂怎么更正,不更正会影响什么数据吗?
您好,不更正的话,我们各年的数据就会衔接不上
跟税务的数据衔接不上?
您好,是税务各期申报数据要衔接上,上年期末是本年期初