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我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗

2026-06-19 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-19 10:29

你好,不需要的,只把冲红部分申报就可以啦

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快账用户1831 追问 2026-06-19 10:29

把红冲的负数金额正常申报吗

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齐红老师 解答 2026-06-19 10:33

是的,你说的是正确的

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你好,不需要的,只把冲红部分申报就可以啦
2026-06-19
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
同学,你好 按正常上个月开发票的情况申报增值税 红冲的当月,负数金额做到当月
2023-11-09
是的,正常申报就可以了
2023-06-01
同学你好 这个可以的
2023-06-29
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