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本月没有收到进项发票,开具了销项,如何做账和报税,

2025-01-03 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 21:06

你好,申报的时候就填写你开票的金额就行

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快账用户2393 追问 2025-01-03 21:08

不想交那么多,进项暂估嘛?

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齐红老师 解答 2025-01-03 21:09

你不想多交增值税的话,只能是取得进项税额才成

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快账用户2393 追问 2025-01-03 21:12

当季小规模开具专票和普票没超30万,次季开票需要开具普票60万,没有进项发票,是本季度把次月要开的60万开具一半,下季度享受免费额度划算,还是下季度一次性开票60万,本季度是没进项的,进项金额不确定

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齐红老师 解答 2025-01-03 21:12

你好,这种情况肯定是开一半儿划算了

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快账用户2393 追问 2025-01-03 21:14

那没进项啊,我开了不是要暂估嘛

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快账用户2393 追问 2025-01-03 21:15

但是暂估的金额不知道

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齐红老师 解答 2025-01-03 21:18

你小规模那个你小规模那儿的人开票就得交税,不能抵扣进项税额,不像一般纳税人那样可以抵扣进项税额

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快账用户2393 追问 2025-01-03 21:19

是费用,我说的企业所得税

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快账用户2393 追问 2025-01-03 21:20

企业所得税和增值税这样合并来说

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快账用户2393 追问 2025-01-03 21:20

哪种开票方式最好

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齐红老师 解答 2025-01-03 21:20

企业所得税你如果你不知道费用的话,那还是开一半

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快账用户2393 追问 2025-01-03 21:21

就是说60万分两次开,其中一次享受免税额度对吧

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齐红老师 解答 2025-01-03 21:22

对,没觉得是这个意思

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你好,申报的时候就填写你开票的金额就行
2025-01-03
你好,已经抵扣了的借银行存款、贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2024-07-16
您好,这个不是刚才那个问题吗
2023-08-14
您好,那样的话  借 应交税费 应交增值税1转出未交增值税  贷 应交税费 未交增值税
2023-08-14
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-08-14
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