你好,申报的时候就填写你开票的金额就行

老师,12份:我们购货并销售,均没开票,对收入和成本进行了暂估,次年1月份:收到进项发票并开具销售发票。发现暂估比实际发票大的多(把进项税和销项税税也估进去了),现在工商年报已经报了,所得税汇算时收入和成本按哪个数做?
老师好,假如本月开具销项发票税额5000,进项没有,月末怎么做这笔账呢
老师好,假如本月开具销项发票税额5000,进项没有,月末怎么做这笔账呢
老师好,假如本月开具销项发票税额5000,进项没有,月末怎么做这笔账呢
本月没有收到红字发票,但申报增值税显示有进项税额转出,想问下现在全电发票如何看进项税额转出具体金额
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,一次性奖金税率表发一下吧,谢谢
老师好,请问公司股权变更,有公司和个人,这样的话先做那个比较好点。
不想交那么多,进项暂估嘛?
你不想多交增值税的话,只能是取得进项税额才成
当季小规模开具专票和普票没超30万,次季开票需要开具普票60万,没有进项发票,是本季度把次月要开的60万开具一半,下季度享受免费额度划算,还是下季度一次性开票60万,本季度是没进项的,进项金额不确定
你好,这种情况肯定是开一半儿划算了
那没进项啊,我开了不是要暂估嘛
但是暂估的金额不知道
你小规模那个你小规模那儿的人开票就得交税,不能抵扣进项税额,不像一般纳税人那样可以抵扣进项税额
是费用,我说的企业所得税
企业所得税和增值税这样合并来说
哪种开票方式最好
企业所得税你如果你不知道费用的话,那还是开一半
就是说60万分两次开,其中一次享受免税额度对吧
对,没觉得是这个意思