有合同按合同金额 没有合同按价税合计
印花税是按照收入价税合计金额申报还是不含税金额申报
如果没有签订合同,印花税是按照普票含税金额还是不含税金额申报?
合同印花税按理是按照不含增值税金额纳税的,我们签合同里是已经注明了不含税金额,当月缴纳印花税是按照合同的不含税金额缴纳,现在有个合同,签的时候是按5%的增值税注明了不含税金额,结果该合同开发票时增值税税额为0(国家免税),请问该合同我缴纳合同印花税还是按照合同注明的不含税金额纳税吗?
印花税购销合同,按开票不含税金额申报还是价税合计金额申报,实际并没有签订合同
老师,我签订了购销合同,上面只有含税金额以及税率,没有列明不含税金额,那我申报印花税是不是只能按照含税价格去申报?还有有些散客是没有签订合同这部分申报可以按照不含税金额去申报吗?
增值税的收入需要与企业所得税的收入保持一致吗?
老师之前季度利润表季报报错了,老师3季度申报利润表季报是正确的,填写完数据申报完会覆盖吗?
老师,当时买课不知道从哪里买的,也找不到客服了
请问外贸公司发货,境外收货人是香港离岸公司,香港离岸公司与国内公司签合同,最终货是发德国的,可以退税吗?国内与香港离岸公司签合同就不能退税吗?
老师您好 在测个税的时候 应该用实发工资 还是应发工资(含个人部分社保和公积金)?
帮我算下,24年8月一个557元,25年10月889元,问每个月涨幅率是多少
去年亏损,今天盈利交企业所得税吗
老师,对方公司我把抵扣的进项发票10月份红冲了。我报增值税的时候应该怎么处理
请问这个数据是按累计数据还是按季度
郭老师您好,公司注销,税务这边做了企业所得税清算后下一步做什么,上半年注销公司申报所得税汇算清缴后直接注销税务,现在不是那么操作了呢
是按照3个点的价税合计?还是按照1个点价税合计申报印花税?
看你开的几个点的发票哦
我开的1个点的发票
那就是按一个点的价税合计
好的谢谢老师
老师 法人购买餐饮公司的蔬菜、肉类材料 都是他个人卡付给供应商的 2024年全年总共支付了292501.5元整 我现在写一张法人报销单, 借:应付账款292501.5 贷:其他应付款-法人292501.5 这样就可以把应付账款冲平了[抱拳]
是的,这样就是欠法人的了