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合同印花税按理是按照不含增值税金额纳税的,我们签合同里是已经注明了不含税金额,当月缴纳印花税是按照合同的不含税金额缴纳,现在有个合同,签的时候是按5%的增值税注明了不含税金额,结果该合同开发票时增值税税额为0(国家免税),请问该合同我缴纳合同印花税还是按照合同注明的不含税金额纳税吗?

2022-05-05 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-05 16:14

您好!你按不含税金额就可以了

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快账用户8482 追问 2022-05-05 16:16

这样子交有风险吗?说明我的不含税金额是不对的。这个没有关系吗?

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快账用户8482 追问 2022-05-05 16:17

可以理解为合同签订就交税了,我还没发生,发生的时候不知道是免税的,这样子解释?

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齐红老师 解答 2022-05-05 16:18

你好!这个没什么风险了。税法就是这样

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快账用户8482 追问 2022-05-05 16:20

好的,谢谢, 我想着税务上会不会认定为我的合同不含税金额写的不对,因此要按实际的金额交税。

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齐红老师 解答 2022-05-05 16:23

你好!这个也有可能。但是风险不大

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您好!你按不含税金额就可以了
2022-05-05
同学你好 对的 是不含税的 2.没标注不含税就按照含税的
2021-09-27
是的,这个印花税是根据不含税金额缴纳
2020-09-15
您好,合同中注明不含税才是按照不含的,如果没有注明按照含税
2022-02-18
你好 印花税的计税依据: 1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。
2022-01-06
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