12月的票不冲红可以。需要在12月确认收入与增值税
老师,我要2021年1月的开出发票冲红,(我在 司是销售方,开出一张发票给客户,客户那边没有勾选,但是抵扣联和发票联不寄给我),是要销售方申请开红字信息表和开一张红字发票吗?还是直接开一张红字发票就可以?
老师,想问下我方为销售方,开具了增值税专票给客户,现在该发票跨月了未抵扣要红冲,本应由我方销售方开具红字信息表,但由于客户搞错了,开了红字信息表。请问这种情况会对销售方红冲发票有影响吗
请问下老师 购买方开出红字信息表 我们作为销售方还未开出冲红发票 对次月报税时销项有什么影响吗
老师,以前10月开的票,本来想12月这月红冲,又说下月再红冲,请问下个月是下一年了再红冲可以吗?下月开与这月开一样不?有啥影响吗?
老师,我们是购买方,上海是销售方,因为销售方开票有问题,导致需要红冲100万发票,税额为9万,但是销售方,红冲了120万发票,税额为10万假设。现在申报的时候,显示多红冲了20万,多了1万的税额,想问下,销售方多红冲了,会对购买方有什么影响吗?
老师,我们是酒店行业,有客人在用餐后离店时把我们那个地下停车场的那个消防栓撞坏了,然后要走对方保险。对方保险理赔说要酒店开具发票给对方保险公司,这种发票项目开什么?
个税返还财务应该怎么做账
申请高新技术企业研发费用占比
同时开了即征即退发票和应税发票,进项分摊选销售收入比例法,认证了部分进项发票是不是必然被分摊,增值税申报表该怎么填
老师,个体户注销,我在税务局上选什么原因,是合法解散,还是选其他注销原因,比较好
年收入12万,年中发放10万年终奖,请问如何合理避税?
老师你好,现在劳务费开的多,劳务费相应的支出和哪些费用最匹配呢
老师,请问一下投资人把投资款打错公司了,退回需要备注什么?直接备注打错投资款,退回可以吗?
您好,老师,请教一下,如果公司报关出口了一些样品,无偿赠送给客户,请问是否需要视同内销缴纳增值税?还是视同免税?会计分类如何处理,谢谢。
老师,我们公司21年11月购置的桌椅板凳。之前没有折旧。现在还能做折旧吗?
老师,我是购买方,那对我这边是没什么影响对吗?
对购买方没有影响的