12月的票不冲红可以。需要在12月确认收入与增值税
老师,我要2021年1月的开出发票冲红,(我在 司是销售方,开出一张发票给客户,客户那边没有勾选,但是抵扣联和发票联不寄给我),是要销售方申请开红字信息表和开一张红字发票吗?还是直接开一张红字发票就可以?
老师,想问下我方为销售方,开具了增值税专票给客户,现在该发票跨月了未抵扣要红冲,本应由我方销售方开具红字信息表,但由于客户搞错了,开了红字信息表。请问这种情况会对销售方红冲发票有影响吗
请问下老师 购买方开出红字信息表 我们作为销售方还未开出冲红发票 对次月报税时销项有什么影响吗
老师,以前10月开的票,本来想12月这月红冲,又说下月再红冲,请问下个月是下一年了再红冲可以吗?下月开与这月开一样不?有啥影响吗?
老师,我们是购买方,上海是销售方,因为销售方开票有问题,导致需要红冲100万发票,税额为9万,但是销售方,红冲了120万发票,税额为10万假设。现在申报的时候,显示多红冲了20万,多了1万的税额,想问下,销售方多红冲了,会对购买方有什么影响吗?
欠费补缴,分录的二级科目设什么,应交税费设二级
我们是4S店,客户抽奖,车子指导售价是12万,但是最终以5万出去,开票就按照五万来开的话,可以?税务要求我们写情况说明
老师,我们是一般纳税人,公司购买房子作为办公室,可以喊放开开专票来抵扣吗?
老师请问企业证券交易怎么申报增值税。有亏损有盈利是冲抵后有盈利才交吗。
您好,老师。请问公司印花税是季度申报的。公司7月,8月无销售额,9月份不含税销售额是1200元。1200x万分之三税率÷2=0.18元,请问老师,到时做9月份的账用不用计提0.18元印花税呢?到10月份申报第3季度印花税时,低于1元,又不扣款
银行回单上,欠费补缴,付款方是我,收款方没有显示是谁,怎么做分录,欠的不是税费吧,是欠银行的还是税费,入其他应付款吧
请问老师,假设股东1分红70,股东2分红30,但是股东1未达到分红条件,不分红,请问会计分录应该怎么写?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工资是通过劳务派遣平台发薪的,公司对公转给劳务派遣公司,这次支出怎么做分录
老师,24.6勾选认证了一张进项发票,但是24.6一直到25.9中间一直没有营业收入,这个进项就一直在期末已认证相符但未申报抵扣栏,这个有什么影响吗?
老师我今天报8月份的个税,系统提示说【综合所得个人所得税预扣预缴申报表】为累计申报,系统检测到您税款所属期为【6】月的申报数据发生了变动,请同步更正【6】月后的申报 数据。,导至我8月份的个税没法提交,6月份的数据我没改过,是不是我6月份有两上员工是有在别的地方拿工资的,在我们这边也是按工资薪金给人家申报的,两边加起来肯定是超了的,扣除都是选了5000,是不是这样就过不了,那人都走了,要是改了的话,要扣税只能是公司承担了
老师,我是购买方,那对我这边是没什么影响对吗?
对购买方没有影响的