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老师,请问异地经营建筑服务类,一般纳税人预缴,预缴征收税率是3%,是不是用含税的开票金额乘以0.03为需要预缴的增值税?

2025-01-06 12:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-06 12:13

你好,不含税的金额*3%

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齐红老师 解答 2025-01-06 12:13

如果有分包款的,可以扣除分包。

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快账用户5851 追问 2025-01-06 12:15

老师,预缴增值税是不是直接用含税收入乘以0.03?

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齐红老师 解答 2025-01-06 12:16

不是不是这么计算。

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快账用户5851 追问 2025-01-06 12:19

老师,那怎么算啊

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齐红老师 解答 2025-01-06 12:21

你好,比如你价税合计100万,那就写报表里面填写100万,然后它会自动给你计算的。按照100万除以1.03×3%。

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快账用户5851 追问 2025-01-06 12:24

老师,其实真正预缴的增值税还是不含税收入乘以0.03,只是填报的时候要填含税收入,是这个意思吗

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齐红老师 解答 2025-01-06 12:25

是的对的是的对的。

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快账用户5851 追问 2025-01-06 12:31

老师,附加税是用增值税乘以征收率再乘以0.5哈?

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齐红老师 解答 2025-01-06 12:32

如果不是在市区的,是在县城镇上的可以。

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齐红老师 解答 2025-01-06 12:33

这个是小型微利企业的。

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你好,不含税的金额*3%
2025-01-06
同学你好 这个业务你们是简易计税的吗 那就是交3%
2022-10-08
您好!这个是不含税金额
2023-03-08
同学你好 简易计税的是百分之三 一般计税的是预缴百分之二
2021-12-16
你好   是的。 现在小规模21年开始  还是可以按1%缴纳的 。 你们小规模预缴  如果月不超过10万是可以不用预缴的。  
2021-02-02
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