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老师,事业单位22年前期将固定资产190万错入物资费用中,后期摊销额度也不对,24年年底,借:固定资产190万,贷:以前年度盈余调整190万,然后计算一下从22年到现在应该摊销的金额减去前期已经摊销的金额,在本年度一次性补提借:业务活动费用10万贷固定资产累计折旧10万,行不,还需要用以前年度盈余调整来调整以前年度的摊销错误吗

2025-01-06 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-06 12:51

这种处理方式不完全准确,在一定情况下可以进行本年度一次性补提折旧,但对于以前年度摊销错误的处理,通常需要使用 “以前年度盈余调整” 来调整。以下是具体分析: 固定资产入账及补提折旧 24 年年底发现 22 年的固定资产错入物资费用,将固定资产补记入账的分录 “借:固定资产 190 万,贷:以前年度盈余调整 190 万” 是正确的,这样可以调整前期的会计差错,将固定资产纳入正确的核算。 关于补提折旧,计算从 22 年到现在应该摊销的金额减去前期已经摊销的金额,在本年度一次性补提折旧计入 “业务活动费用” 和 “固定资产累计折旧” 是可行的。但如果补提的折旧金额对以前年度盈余有重大影响,也应该通过 “以前年度盈余调整” 科目来调整以前年度的盈余,而不仅仅是在本年度调整 “业务活动费用”。 以前年度摊销错误的调整 如果前期摊销额度错误对以前年度的盈余产生了影响,需要使用 “以前年度盈余调整” 来调整以前年度的摊销错误。假设前期多摊销了,调整分录可能是 “借:固定资产累计折旧(多摊销的金额),贷:以前年度盈余调整”;如果前期少摊销了,调整分录则可能是 “借:以前年度盈余调整,贷:固定资产累计折旧(少摊销的金额)”。 调整后,应将 “以前年度盈余调整” 科目的余额转入 “累计盈余” 科目,以反映对以前年度盈余的调整结果,使财务报表能够准确反映单位的财务状况和运行情况。

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快账用户4985 追问 2025-01-06 12:56

那就需要用以前年度盈余调整之前的摊销差错,金额还不小,谢谢老师,另外还想咨询一下,对于事业单位,入固定资产的额度标准是多少,金额达到多少算是有重大影响的

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齐红老师 解答 2025-01-06 12:59

同学你好 这个是两千以上哦

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快账用户4985 追问 2025-01-06 13:05

好的好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-06 13:05

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这种处理方式不完全准确,在一定情况下可以进行本年度一次性补提折旧,但对于以前年度摊销错误的处理,通常需要使用 “以前年度盈余调整” 来调整。以下是具体分析: 固定资产入账及补提折旧 24 年年底发现 22 年的固定资产错入物资费用,将固定资产补记入账的分录 “借:固定资产 190 万,贷:以前年度盈余调整 190 万” 是正确的,这样可以调整前期的会计差错,将固定资产纳入正确的核算。 关于补提折旧,计算从 22 年到现在应该摊销的金额减去前期已经摊销的金额,在本年度一次性补提折旧计入 “业务活动费用” 和 “固定资产累计折旧” 是可行的。但如果补提的折旧金额对以前年度盈余有重大影响,也应该通过 “以前年度盈余调整” 科目来调整以前年度的盈余,而不仅仅是在本年度调整 “业务活动费用”。 以前年度摊销错误的调整 如果前期摊销额度错误对以前年度的盈余产生了影响,需要使用 “以前年度盈余调整” 来调整以前年度的摊销错误。假设前期多摊销了,调整分录可能是 “借:固定资产累计折旧(多摊销的金额),贷:以前年度盈余调整”;如果前期少摊销了,调整分录则可能是 “借:以前年度盈余调整,贷:固定资产累计折旧(少摊销的金额)”。 调整后,应将 “以前年度盈余调整” 科目的余额转入 “累计盈余” 科目,以反映对以前年度盈余的调整结果,使财务报表能够准确反映单位的财务状况和运行情况。
2025-01-06
同学您好,正在解答,请您稍后
2023-12-24
您好,不可以的,就算是税法优惠的一次扣除,会计上也是直线法折旧哦,优惠只是我们税务申报
2025-02-22
同学您好,正在解答
2022-12-18
您好,分录是对的,以前年度损益调整代替了管理费用等-折旧 损益科目,这个科目用了是要更正申报当年年报和所得税汇缴申报表的,如果金额不大把这个折旧金额就记在24年得了,更正申报太辛苦您了,
2024-09-03
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