能。1 月 5 日收到 12 月真实出库的合规成本票,在次年 5 月 31 日汇算清缴前取得,可计入 12 月并税前扣除。12 月先暂估入账,1 月收到票后红冲暂估、按票重入账并抵扣进项,留存出库单、合同等佐证资料即可

老师 我们上个月销售出去的东西有点多 但是好多东西是货到了 发票未到 我暂估结转成本很麻烦 但是库存实际是已经把入库的成本结转了的 我可以直接按库存系统那些结转的成本不 反正发票都会收到 我就不暂估了
您好,老师,就是我12月的时候, 没收到发票我做了一笔暂估入库的库存,也结转了成本,, 现在不是已经跨年度了吗 我1月份的时候也收到了发票,想问一下,我现在怎么做正确的分录 呢
请问老师,暂估入库的商品与发票相差一分钱,这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借:发出商品700.89,贷:库存商品700.89。5月确认收入结转成本,借:销售成本700.89,贷:发出商品700.89。现在暂估的发票到了,金额是709.88,发票比之前暂估的少了一分钱,结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的,借:库存商品-709.89,贷:预付账款-709.89。按正确发票入库,借:库存商品709.88,应交税金91.12。贷:预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整?
你好..4月份开出去的发票.销售的货物.4月份已经入库.但是发票在5月份开过来的..4月份结转成本少了一部分. 是要在4月份做个暂估入库吗 然后结转相对应的成本吗 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 那我想问的是,销售出库单是5月份的..放在4月份的成本里面吗
想问一下,上月暂估材料入库,并生产了成品,成本成本结算。此尚余材料库存。本月收到发票,除了红冲暂估入账的那次分录,已经结转的销售成本,我该如何账务处理呢
12月报销 业务领导没有审批 只能1月付款,账务怎么处理,金额不大
老师好,请问一下我们公司前期支付一个公司预付款88000,对方给我们开具了88655.74的发票,我公司也结转了88655.74的长期待摊费用,并且进项税额已经抵扣了,但是现在我账上还有655.74的预付账款余额,现在我要怎么把这个预付账款结转了呀?
老师考中级需要具备条件是哪些
请问老师,公司处置自用的一辆二手车,二手车过户给开的发票金额低了,我公司给购买方可以再开发票吗
老师,现在增加实收资本是只要做账就好了么
固定资产处置变卖的账务处理
老师,我们是工程劳务施工单位,我们买了机械,然后对外出租,是开“建筑服务”XX租赁或者“建筑服务”工程服务 ? 分带操作员和不带操作员的情况讲解下
合同延迟付款收到的违约金如何开票呀?
销售方冲红的电子发票,购买方在做账的时候附件是什么?
车辆检测公司,提出买十送一的活动,这个“一”,需要另外做账吗,是需要按照销售折扣之类的,还是说不需要操作