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我收到一笔手续费的发票80元,但是有50在11月份,30在12月份,11月份已经结转了怎么办??这笔发票怎么入账,之前做账是借:财务费用,贷:银行存款

2025-01-06 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-06 14:20

你好,这个收到的是专票还是普票?

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快账用户3441 追问 2025-01-06 14:25

老师 是普票

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齐红老师 解答 2025-01-06 14:26

那就直接做一笔借财务费用 借财务费用负数就成,等于是财务费用没有变化

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快账用户3441 追问 2025-01-06 14:37

财务费用是这么做科目吗??

财务费用是这么做科目吗??
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齐红老师 解答 2025-01-06 14:38

没错,是这么做账的

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相关问题讨论
你好,这个收到的是专票还是普票?
2025-01-06
开的普通发票
2022-05-24
你好,直接冲当期物业费就可以了。借管理费用-2520,贷应付账款-2520。(摘要:更正24年12月X号凭,关联11月X凭证)
2025-02-15
借主营业务成本贷应付账款,如果七月份做了收入的话,八月份到了之后你再红冲,然后做发票的。
2021-05-25
没问题啊,你这个样子调整处理是可以的。
2021-01-18
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