借其他应付款,借财务费用,借财务费用贷其他应付款金额都是45。
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师你好,我司是外贸企业,只对外销售,因对方先付30%货款也就是6月份汇4.5万美元给我们,会计这边记账是按照6月份初的第一个工作日汇率中间折算价是6.7790 1. 借:银行存款-美元账号 305055 贷: 预收账款305055 元 。然后2.去银行结汇做的分录, 借:银行存款-人民币 304055 财务费用-汇兑损益 1000 贷:银行存款-美元账号305055. 然后美元总订单金额是15万美元 ,对方7月份汇剩下的余额过来10.5万美元,此时7月份的第一个工作日汇率是7.0100, 会计记账 1.借:银行存款-美元账号 736050 贷:预收账款 736050 元 再去结汇,跟上面结汇做的分录一样。而我们销售收入是6月份,也是按照6月份第一个工作日汇率算的。则收入为1016850元。 那我的疑问是:收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,该怎么操作?
老师你好,pos刷卡收入1000的手续费2元已经做了贷银行存款,但是这笔收入1000是代收的,所以会计就没做账,那么如果需要调节银行余额调节表,银收企未收是1000还是998呢,还有一个是月底最后一天刷卡pos下月到账998,手续费会计提前做贷银行存款两块,银行余额调节表企收银未收是1000还是998呢?
老师,你好 公司银行收的手续费我们已经做了,借:财务费用,贷:银行存款,当时没有发票。现在发票银行给开出来了是专票,发票和我们记得财务费用不在一个月里,现在收到发票怎么做账?
老师,我们收的一些学费,银行直接扣下手续费,我们到账的金额就是扣完手续费的金额,然后次月会把扣下来的手续费打回给我们账户,这个分录怎么做?直接本月借银行、财务费用手续费贷预收账款,然后次月手续费还回来借银行借负数手续费么? 还是说本月直接借银行贷预收,然后下个月手续费还回来就借银行贷营业外收入?
公司购买新车需要交什么税
老师,问一下7月份末离职后,7月工资是在8月25日开的,9月份的个税申报工资有是正常的么
应交税费二级科目有进口关税和进口消费税吗?
老师您好,我司本月采购了一款办公软件,该软件使用年限为1年,并且发生了实施服务费用,软件及软件实施费用在合同中均有价格,请问现在做账的时候,需要每月去分摊软件使用费用吗?软件实施服务费用是一次性的,但没有软件实施服务的话软件是使用不了的,是否需要分摊到每个月,还是一次性入费用?
老师你好,请问一下,我是一家养老服务公司,收到了当地的建设财政补贴资金,这种收入的资金,公司的增值税和企业所得税是可以减免的对吧?
老师 请教下 税局的函调资料 这里是填什么?
公司租赁个人房屋作为宿舍,约定房东应交的房产税个税由公司承担,房东去代开发票,是给发票和房产税、个税完税证明给公司入账么?电费是否可以以房东取得的个人抬头发票加分割单和合同入账?
老师,小规模,法人垫付购买和经营有关的,但是对方确实无法开发票,这个如何入账
老师,我公司有一水库,实际无偿提供给个人使用,现在税务局让我们按我5000块钱收入视同销售补缴了增值税和企业所得税,这5000块钱实际公司没收到,这5000的收入怎么记账,分录怎么写。
请问老师公司主播外包给灵活用工平台,每月都会预付一部分给第三方灵活用工平台他们再开票给我们,可能有时候主播收入这个月在100万,预付80万剩余20万结转下次使用,这样就会年度可能会有结余到次年,比如年度付4200万,主播收入4280,其中按照发票入账也是4200万,剩余80万放在第二年扣除可以吗?因为我们是按照发票作为成本扣除的
你的意思就是冲减咯?借贷都是0
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快。