借其他应付款,借财务费用,借财务费用贷其他应付款金额都是45。

老师,你好 公司银行收的手续费我们已经做了,借:财务费用,贷:银行存款,当时没有发票。现在发票银行给开出来了是专票,发票和我们记得财务费用不在一个月里,现在收到发票怎么做账?
老师我们公户开了一个二维码,这个二维码是前一个工作日收的钱第二个工作日到账是通过银联商务到账的。一个月银联商务给我们来一次手续费发票。我是在收款当天做的借银行微信,贷主营业务收入。到账后做的借银行贷银行微信。银联商务开票后再做借财务费用贷银行。我们刚开始用我发现到公户的那张回单是银联商务公司到公户的,我用银行微信这个科目过度一下对吧!
老师,我们收的一些学费,银行直接扣下手续费,我们到账的金额就是扣完手续费的金额,然后次月会把扣下来的手续费打回给我们账户,这个分录怎么做?直接本月借银行、财务费用手续费贷预收账款,然后次月手续费还回来借银行借负数手续费么? 还是说本月直接借银行贷预收,然后下个月手续费还回来就借银行贷营业外收入?
老师请问一下,我23年1月做了分录:借:长期待摊费用1695839.97 贷:应付账款1695839.97 但是1月份只收到发票1276913.02,1月份付款也是1276913.02然后有一个应付账款的贷方余额418926.95,后面2-7月份陆续是收到418926.95的发票,银行也付款了,23.1-7月总付款金额是1695839.97,发票也是收到1695839.97,按道理账上应该是平账的,但是还是一直有418926.95的余额,我该怎么调整啊
老师你好,请问一下比如8月份POS机转银行的手续费当月是50元,借:财务费用-手续费 50,贷:银行存款 50;9月份收到的发票金额却是45元,然后我这个怎么做账?(金额不一致对方给出的解释是最后一天款可能是次月收到,但是我对了几个月都还是不一致)
请问老师,出口免税销售额,免增值税,不免附加税吗
因商品质量问题在货款中扣除违约金怎么记账
老师,我公司没有成本票,我在海口开一家个体户开成本票行不行
我想咨询一个事:公司股东欠别人50万现金,但他个人卡里没有钱,想用公账的钱还给债权人,这样做可以吗?具体该怎么做呢?财务又该如何做这个账呢?怎样做是合适的呢?
老师,应缴的个人所得税在资产负债表的应交税费体现吗?
采购的生羊肉礼盒3000元,送客户,视同销售时确定增值税应该是3000/1.13*0.13呢还是3000/1.09*0.09呢
为何我们日常使用的资产负债表没有看到合同资产、合同负债?谢谢
下游公司注销了,但是还有发票没有给我们开具,有什么办法取得发票呢
老师好,25年暂估存货20万到现在没有收到发票,预计不会收到了,做了纳税调增20万并补缴税款。我公司使用小企业会计准则,这种情况下我的帐面应该怎么调整啊?
请问老师,甲单位广告宣传费12000元,其中2000元发票不合规,在A105060里调增2000元吗?
你的意思就是冲减咯?借贷都是0
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快。