你好可以的,操作没问题。
老师好,我想问一下,房租款末付,对方发票已开回来,象拿到这张发票我要怎么做账呀。可房租是从4月份就可以摊销了。
老师 有两张发票是12月开的 公司付款跟23年1月有几张发票一起银行支付的 请问老师12月开的这两张发票 我可以23年1月再做凭证吗 因为做到12月 没有对应的回单 只能23年1月做有一起支付的回单 这两张发票做到23年1月可以吗 老师
老师,您好!12月份收到了一张专用发票,开票日期是6月份的,6月份已经认证进项抵扣,这张发票还没有付款,我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证,12月份收到这张发票应该怎么做账呢?
老师,我们在3月28日购买一辆电动汽车3月28日付的款,我查了3月29日对方已经把发票开出来了,但是到今天,她们发票都还没拿给我们,那3月份账务可以做预付吗,然后发票等这个月拿到,做到4月份可以吗
老师请问去年12月收到一张服务费发票,当月已经入账,现在需要部分退款。对付财务需要我这边把发票还给他合理吗
请问下企业所得税申报时,那个资产总额金额在哪看,是用报表上哪个数据来填呀
老师,公司收到房东的租房发票,现在要原价分摊给其他租户,收到发票有进项,开发票出去分摊有销项,这个税一进一出是不是原本不亏?还要不要收按税负率算的增值税?
建筑材料,脚手架一般折扣多少年
老师,老板私人用微信转给员工的结婚礼金1000元,可以凭情况说明,加盖公司公章后,到公司报账吗?这笔费用凭借加盖公司公章的情况说明可以企业所得税税前扣除吗?
老师,做计提职工社保的账务处理,怎么设置会计科目?如果是管理部门的话,可以直接设置管理费用-社会保险费吗?
辅料随大货四来,厂家的业务免费领用,应该怎么做账
老师请问一下应发 没发的工资 需要结转到 其他应付款去吗 还是留在应付职工薪酬科目就行
老师,公司转往来款,从公司的基本户转10000到一般户,是不是两个银行的回单都要附在记账凭证下面?
个人所得累计扣除数为什么是20000元,不应该是60000元吗?我五月报的4月工资,入职日期远的11日
开通税务了,发票也开了有2-3个 月了