你好,从四月份开始租赁吗?如果是的话,借管理费用贷其他应付款,每个月做这个。

老师,我们1月份收到一张租赁费发票,但是备注里得房租日期写错了,我们还没有付房租款。销售方已经做账了那我现在还需要做帐吗?这张错误的发票怎么处理
老师好,我想问一下,房租款末付,对方发票已开回来,象拿到这张发票我要怎么做账呀。可房租是从4月份就可以摊销了。
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
老现我们单位租的工业园区的房,房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了,我们也入账抵扣了,我们当时20000元都当房租每月摊销了,现在三个月到期,因为其他原因要换租其他房间,对方要把押金退回,要是我们账上就没有单入押金这个科目,如果押金退回我是不是还要给对方开发票,可是我当时入账时首月押金就没单独入账,都房租摊销的,我该怎么入账
房租是不按期付房租,发票是隔得半年或三季度开一次前面季度结清的房租,对于小公司金额挺大,付款的时候记的预付,如果我收到发票后开始摊销期间就不对应了,想实现账上既能体现出发票未开金额,也可以将期间房租摊销到每月,每月应该怎么做比较合适
你好,老师,请问一下,24年暂估原材料10万,24年结转成本10万,25年收到8万发票 冲24年暂估10万了,然后重新做一笔蓝子分录 8万,那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
老师,进口的生牛羊肉,在国内流通环节免税吗?
郭老师,长期资产,超过100万,怎么按折旧转出进项税
老师,去年12月份以前发生的业务的发票 ,今年才开进来,我全部放去年12末的凭证后面就行吗
老师,商家开的发票有去年和今年的,这个发票是要附在今年还是去年里?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,问 下,酒店过年放烟花,烟花费用怎么入账
用以前年度损益调整科目注意事项
老师 我们是小规模纳税人 ,去年12月份的时候有一笔款重复记录了,现在直接做红字冲销吗?还是需要重新反结账,更正申报财务报表?
老师,预售卡在税法上什么时候确认收入缴纳增值税
是的。租赁发票已开一年了30000万元。
按老师说法,每月是做借管理费用2500元,贷:其他应付款 可总共是30000元的呀
每个月都做这些不就可以啦,12个月之后就能分摊完。