填写全年的 A是预缴申报,B是查账征税的汇算清缴。 查帐征税的他两个都需要。

个体工商户经营所得申报是累加的吗?上个季度的已经申报成功了,这个季度申报时税款所属期起还是4月份的,请问这个时间可以改成7月吗?需要报第三季度的经营所得
从第二季度改为个体户查账征收了,那我报经营所得申报的时候需要填写第一季度的金额吗,(第一季度就没有做账因为是核定征收),还是只用填我第二季度的经营所得呢
老师:您好!名下有两处经营所得,分别是核定征收和查账征收的个体,所以要申报个人经营所得C表,核定征收的个体是去年9月份注册的,10月份(第四季度)申请了核定,按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册,系统自动10月份申报了经营所得A表,所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收,无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后,税务要求到线下柜台申报经营所得B表,才可以申报经营所得C表,请问老师,我这家个体是核定征收的,开票金额没有超核定金额,那这份经营所得的B表该如何填写相关收入,成本,等数据?
老师好,个体工商户查账征收,申报第二季度经营所得税的时候,收入总额和成本费用是填当季的数据还是填整年的数据呢?
个体工商户经营者A在12月份把经营者变成了B,那么申报第四季度经营所得时候,收入总额和成本费用是填全年的还是第四季度的,还是第12月份的,经营所得是报A和B两个人的还是只报B的
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
第四季度,A和B都要申报吗?A不应该在系统里给变成非正常吗,然后采集B的信息
变更之前申报A的 四季度只申报B的,然后填写本年累计的,之前A已经交的应该会给你减去的,你可以试一下的。
个体是一季度已申报,第三季度申报的是A的,然后他们是12月12号变更成B的,现在是不是只用申报B的?然后填全年?
是的,对的,是这么做的。