您好,这个是出差产生的吗

差旅的住宿发票,可以是专票吗?今天收到一张住宿费的专票
专用发票住宿费怎么做分录,税率6%
请问老师,住宿费专用发票,不能抵扣的怎么做账
酒店住宿小规模纳税人,收到费用发票怎么做账
老师,请问住宿费发票实际付款比增值税专用发票上的金额小怎么做账?怎么申报?
在税务后台,在哪里看自己扣了多少社保
老师,请问一下我们有劳务派遣的资质请问一下怎样才叫劳务派遣公司呢?是我们有员工,派遣到其他单位工作,我们申报工资。发放工资?还是什么啊
老师 公司进来工程款收入50万 老板要提出来现金用 这个合不合规 怎么做才能合规
老师好,我公司最近谈了个工程,中标了,然后工程外包了,那我这边的账咋做?谢谢
老师,更改法人提示这个
老师,您好!我们公司是厂房租赁公司,公司清算完了要分立给各位股东的新公司,会涉及到哪些税款呢
老师,我申报10月个税时,给一个员工发了3万的工资,我做人员的信息采集时,可以把入职月份勾选到1月嘛,会有不良影响吗
一张发票,公司对公支付一部分,员工报销单报销一部分,我如何做分录?
老师,10月结转凭证的本年利润是900,9月累计是6000,为啥10月利润表的利润总额会多出几万呢
老师,残疾人保障金是按年度申报还是?
是的,是出差用的
借:管理费用-差旅费
应交税费
贷:银行存款
住宿费也可以抵扣吗?以前记得是不能抵扣的
可以的,出差产生的是可以,业务招待的不行