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老师,请问住宿费发票实际付款比增值税专用发票上的金额小怎么做账?怎么申报?

2023-04-11 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 16:23

你好,差额可以做进项税额转出。

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快账用户3966 追问 2023-04-11 16:25

具体怎么做?

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齐红老师 解答 2023-04-11 16:29

借费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款等 借应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应交税费-应交增值税-进项税

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你好,差额可以做进项税额转出。
2023-04-11
你好!你全额入账,然后再红字冲减多余的部分,进项税转出
2023-06-27
不可以的,要么就不抵扣,要抵扣就得做费用
2024-04-28
借:管理费用-差旅费235.85      增值税-进项25.08   贷:银行存款250 增值税-进项转出10.93
2024-09-02
你好,用于员工住宿费报销,属于福利费,不允许抵扣。价税合计进费用200元。 借:管理费用-福利费-住宿费200 贷:库存现金200
2023-11-24
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