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您好老师,我们12月份取得的汽车进项发票,当月也开出了机动车销售发票。我这个月申报的时候留底税额太多了,我可以把这部分车的税额放到今年在抵扣吗(12月份记入待抵扣进项税额中)

2025-01-07 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 14:40

你好,可以的,操作没问题了

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快账用户7715 追问 2025-01-07 14:42

这个待抵扣进项税额我在增值税附表二中不需要体现吧,没看到这个项目

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齐红老师 解答 2025-01-07 14:46

你好,是的,这个不需要提现。

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