你好同学,可以重开的。
老师,跨年的机动车发票能红冲?红冲麻烦?会有什么影响
老师好!购买喷涂机1835元能计入固定资产吗?麻烦指导。
老师好!销售票能先开吗,购进发票还没有开过来,麻烦老师指导
老师好!公司购买的自动永磁起重机8290元,折旧几年?麻烦指导。
老师好!机动车发票能红冲,重开吗?麻烦老师指导。
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
具体红冲步骤,麻烦老师指导
1、与供应商沟通确认:确定需要进行红冲操作后,首先应与供应商沟通确认。双方需就红冲事宜达成一致意见,并准备必要的文件资料。 登录官方网站。 2、登录国家官方网站,进入增值税发票综合服务平台,在线申请开具红字信息表。系统将根据申请自动生成相关信息表编号。 3、开具红字发票:获取红字信息表编号后,销售方即可据此开具红字发票。 4、提交税务机关审核:完成开具红字发票后,应及时提交至税务机关审核。 5、审核通过后,方可正式完成此次红冲操作。