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老师,之前有带认证进项税,现在认证一部分,是不是借,应交税费待认证进项税,贷,应交税费-应交增值税进项税啊,

2025-01-07 23:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 23:13

对,是的,转入进项税额

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快账用户6803 追问 2025-01-07 23:21

老师,营业账簿的印花税需要计提吗?

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快账用户6803 追问 2025-01-07 23:24

房屋租赁,跟营业账簿的印花税都需要计提吗?老师

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齐红老师 解答 2025-01-07 23:29

这个是需要计提的。虽然可以不通过税金及附加科目,但有业务还是要计提

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快账用户6803 追问 2025-01-07 23:33

怎么计提呀老师

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齐红老师 解答 2025-01-07 23:50

借:税金及附加    贷:应交税费-应交印花税 可以通过上面这个分录来计提。

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快账用户6803 追问 2025-01-07 23:56

你不说不通过税金及附加科目计提吗

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齐红老师 解答 2025-01-07 23:58

呃,嘿嘿,不好意思,可能我没表达清楚。我是说印花税虽然可以不通过“税金及附加”科目直接缴纳,但是有业务需要计提的情况,咱们还是要计提的。

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对,是的,转入进项税额
2025-01-07
对的,是的,是这么做的。
2023-04-11
没认证按照最后一种 借:管理费用10000 贷:应交税费-待认证进项税额10000
2023-11-02
您好,是的,要做这个分录的
2023-09-17
可以的 可以这么做的
2022-01-27
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