借:实收资本13 贷:银行存款8 未分配利润5

新注册的公司,投了300万注册资本,没有营收,发了2月工资,现在注册资金只剩298万了,要退回给股东,注销关账前,分录怎么做。
请问下一个分录怎么做,甲股东入股的时候有10万打给另外一个乙股东的私卡了,当时做的分录,借:银行存款15万 其他应收款--甲股东 10万 贷;实收资本 ---乙股东 25万;现在甲股东要退股20万,公司银行卡打给她了,要怎么做分录,乙股东的私卡10万都还没收回来呢,现在公司又出了5万出去了
老师您好,请问股权转让退还之前股东的投资款备注怎么写。就比如股东之前10万投了,现在他要退股,用公司的账户把10万转给他,备注怎么写
老师您好,有个事想请教一下,建筑公司的一个小股东要退股,原来大概是14年入了4万,当时是说技术股,4万就当8万的股金,中途从没分过红,现在说去退股说只退13万,这种怎么算个税。是按照13-4然后×20%,还是13-8然后×20%
老师公司有甲乙两个股东,甲公司分别向公司投了3次10万的款项,共计30万,其中两笔共计20万,作为借款原退来了,,但按理说退到甲股东名下,我但实际收到20.1万元退到乙股东名下了,在私下,乙股东将退回的20.1万还给了甲股东,那么这0.1万如何做账务处理,并且最后如何体现是乙股东欠公司款项,如何做账务处理
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗