如果甲股东要退股20万,并且公司已经通过银行转账的方式将20万退还给甲股东,而乙股东的私卡10万还未收回,则需要进行以下会计分录处理: 1.退还甲股东股本借:实收资本 - 乙股东 20万贷:银行存款 20万 2.处理其他应收款借:银行存款 10万(乙股东私卡收回部分)贷:其他应收款 - 甲股东 10万 3.处理公司垫付的资金借:其他应收款 - 甲股东 5万贷:银行存款 5万

请问实收资本股东变更会计分录怎么写,企业成立时候,借:银行存款10万 贷:实收资本-A公司10万。之后A公司退股,因没有新的股东,因此暂按借款挂账,借:其他应收款-A公司10万 贷:银行存款10万。现在新公司股东B注资50万。会计分录怎么写?
甲公司其中的三个股东分别以1500万,300万,225万的价格把股权转让给乙公司。同时这三个股东又以同样的价格1500万,300万,225万的价格买了乙公司的股权。那么甲和乙公司怎么做账? 甲:借:实收资本-三家股东 贷:实收资本-乙公司 甲这样做账对吗,因为这三家股东当时投资甲公司时,部分做了实收资本,部分做了资本公积,现在转出股权,只做实收资本的账,资本公积还管吗?如果资本公积也转出怎么做账? 乙:借:长期股权投资-甲公司1500+300+225 贷:其他应付款-三家股东 借:其他应付款-三家股东 我同时做这两家的账?谁明白怎么做? 贷:实收资本1500+300+225 乙公司这样做账对吗?他是即不付三家股东钱,也不收三家股东钱,因为对冲了?但是有个问题,如果不收三家股东钱,那么工商里面的信息,实缴注册资本还是之前没增资的金额,这个怎么处理?
请问下一个分录怎么做,甲股东入股的时候有10万打给另外一个乙股东的私卡了,当时做的分录,借:银行存款15万 其他应收款--甲股东 10万 贷;实收资本 ---乙股东 25万;现在甲股东要退股20万,公司银行卡打给她了,要怎么做分录,乙股东的私卡10万都还没收回来呢,现在公司又出了5万出去了
老师公司有甲乙两个股东,甲公司分别向公司投了3次10万的款项,共计30万,其中两笔共计20万,作为借款原退来了,,但按理说退到甲股东名下,我但实际收到20.1万元退到乙股东名下了,在私下,乙股东将退回的20.1万还给了甲股东,那么这0.1万如何做账务处理,并且最后如何体现是乙股东欠公司款项,如何做账务处理
你好王老师,请教一下您公司注销账上有其他应付款余额10万,股东打款到公户10万备注投资款,然后再还给股东10万,收到投资款借银行存款10贷实收资本10,还款是借其他应付款10万贷银行存款10万,此时账上没有钱了,那实收资本产生的印花税怎么缴纳?如果再让股东把印花税缴了,打款进来备注什么
老师你好25年工资178000元,要补交多少个税
租客租了房子,说让我签个协议,让他去代开租金发票,个人租金发票。那么他开完出来交税以后,我会不会到时候个税汇算清缴还会要补缴什么的?还是说他开的时候什么税都交齐了,我会算清缴,也不会涉及补了。
废铝换铝棒,付加工费怎么做会计分录
A没资质,委托B公司出面帮A向银行借100万 1. B从银行贷到100万 2. B把100万转给A用 3. 每年要还银行本金10万 4. 到还款日:A没钱,让B先替A垫付还给银行 B公司做账) 1、B公司从银行借款100万 借:银行存款 100万 贷:长期借款 100万 2、B把100万转给A公司使用 借:其他应收款—A公司 100万 贷:银行存款 100万 3、每年还本10万,A没钱,B垫付 B公司只做这一笔 借:长期借款 10万 贷:银行存款 10万 你好,这个站在B公司的角度。是这样做分录吗
单位从应付,单位从员工的工资里边扣了那个工会经费,比如借销售费用,然后借应,贷应交个税,贷银行存款,然后其他应付款工会经费,其他应付款社保。但是这个其他应付款工会经费一直就在这个贷方放着,压根就没付,那企业所得税汇算清缴要调增吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不同暂估?
汇算清缴填表资产折旧账载金额和税收金额需要填吗?怎么填。
如果经营地址变了,银行开户要重新变吗
您好老师,25年暂估入库20万并同时结转成本20万 在26年1月收回发票10万 在26年4月收回发票8万 账务上是在26年没启用 以前年度损益调整,而是直接做分录是冲回上年暂估入库和结转成本,那报25年汇算清缴财务报表数是跟账务上的25年12月末财务报表数一样吗?然后调增是在纳税调项目明细表第30行其他栏的账载金额写2万吗?
老师,你好,小规模纳税人,26年4月收到25年的发票怎么做账,之前有暂估,因为不确定什么时候能收到发票,26年1月红冲了,3月又重新暂估的,现在4月收到了发票,应该怎么做分录?这个是汇算清缴钱扣除吗