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老师,一员工12月来了半天就离职了,12月工资为0,但是12月社保我们给她缴纳,个人部分需承担合计金额2000元,请问申报12月工资时,在个税系统上收入那填0 吗

2025-01-08 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-08 15:24

你好,没错,就是填写零的

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快账用户8598 追问 2025-01-08 15:30

老师,收入那填写0的话,个人承担的社保总计2千,那个税系统累计收入那会减去2千,实发是负数,这样系统能提交吗

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齐红老师 解答 2025-01-08 15:31

你可以填一下,之前碰到过这种情况显示无法提交

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快账用户8598 追问 2025-01-08 15:33

好的,如果不能提交,那收入那填2千,社保那正常填,实发是0,但是后期该员工会把钱转回公司,该怎么平账呢

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齐红老师 解答 2025-01-08 15:34

就是你们支付社保的时候,借其他应收款贷,银行存款 员工转账的时候再冲销其他应收款

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快账用户8598 追问 2025-01-08 15:36

比如说按2千申报的,借管理费用-工资2千,贷:应发职工薪酬2千,发工资时,借应付职工薪酬2千,贷社保-个人部分2千,但是银行这块,多了2千到款,该怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2025-01-08 15:37

这种情况,要么就让员工私下把这个钱再转给你们

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快账用户8598 追问 2025-01-08 15:44

不行呢老师,公司规定需要转入对公账户,不知道怎么做分录了

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齐红老师 解答 2025-01-08 15:45

借管理费用-工资2千,贷:应发职工薪酬2千 借应付职工薪酬 2000贷其他应付款社保2000 这个应付职工薪酬不就没有余额了吗?

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快账用户8598 追问 2025-01-08 15:46

但是后期该员工把个人承担的部分转入公司账户了,银行流水多了2千,怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2025-01-08 15:47

这么做账,借银行存款 借管理费用社保负数

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你好,没错,就是填写零的
2025-01-08
个人负担的社保和工资都是填写2000。下一次发工资的时候,就需要扣除这个2000申保。
2025-01-08
您好,工资按0申报,社保公积金个人部分正常填正数的,实发工资是负数需要员工个人付给公司或挂账
2024-12-26
你好!由于单位是后发工资,1月份才发放12月工资,所以该员工12月份的工资个税申报可以在2月申报。
2024-01-14
对的,是的,是这么做的。
2023-02-09
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