你好,这个其实是要确认收入的。这样才好,不然税务局会找你的
视同销售会计上没确认收入,账上确认了销项税额,但是增值税申报表填在了未开票收入那里,这样的话,申报表的收入和账上不就不一样了吗?
老师,外购商品无偿赠送 视同销售 不确认收入的话;那增值税咋直接交?增值税报表上要填了收入才会有税产生的呀,难道要增值税报表填收入了,但是账上不确认收入吗?那样不就造成报表和账不一致了。[流泪]
老师,将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人,会计上不需要确认收入。那增值税怎么报?借:营业外支出 贷:库存 贷:应交税金-应交增值税,需要交增值税,那没有收入,申报表上怎么体现这个税?
视同销售申报表填在未开票收入,申报增值税,账务处理没有确认收入,而是借方做销售费用,贷方做库存商品,销项税。那这样账上没有做收入,增值税申报表上面是无票收入,所得税季报上面收入与账上不是不一致么?汇算清缴需要调整吧,但是季报不一致怎么办
外购货物用于赠送客户,只确认销项税,不确认收入的话,在年底税务报表上需要体现吗?就是报表和增值税纳税申报表收入那一栏对不上的话,需要怎么调整吗?
第二季度季报现金流量表本期金额中的期初现金余额怎么填
老师,这个小规模纳税人开专用发票,税率是不是不能开1点
我想问一下公司只开了票,没有收到钱,公司也没有成本,这种财务报表怎么做
残疾人残保金怎么申报,具体说说
好奇一个问题,假设我司一般纳税人,增值税税负是2%,,,一直都是维持在2%,本年应纳税额/本年累计收入=2%对吧?那如果还有开加工费发票,加工的按12%交增值税税负,那我收入该如何核算12%和2%
老师你好:计提工会经费时是按工资的应发数计提,还是实发数计提;(应发数包含个税、个人的五险一金等)
老师好,我们这个月缴纳了实收资本印花税,这个会计分录怎么写
老师 利息费用能开专票吗
2023年有实收资本一直没有报,这个月报印花税一起申报填税款所属期申报吗?
老师 麻烦给我发一下不能抵扣的进项专票
怎么确认收入呢?分录怎么写呢?
你可以借,销售费用,贷,主营业务收入或者其他业务收入,应交税费,应交增值税。
是记在营业收入里吗
你好是的就是这样子做
是外购的别的货物,不是主营的商品。另外,之前外购时入在库存商品里了
你可以计入其他业务收入,然后结转成本就好了。
这种纯外购赠送,像公关礼品类的电器,做其他业务收入,然后结转其他业务成本是不?
你好,你如果想都对的上,就是这样子做。这样子的话数据啊,报表啊,电子税务局的申报都能对得上。
好的,谢谢。我就是想问是否营业外收入和支出更好,但又觉得入库存的走成本更合适
当然是营业收入和营业成本更好。因为营业外收支很容易被查的
好的,谢谢!
您好,不用客气的了