未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票

我公司有一辆车入了固定资产,然后这个月出售了,有二手车销售发票,我自己还需要开销售发票吗?怎么入账?是不是需要做无票销售?
老师,这个月我们卖了一辆汽车,电子普票,卖了17000元,当时买进的固定资产卡片是:下面这张图片,我想问一下我这个月的固定资产分录怎么写?
考试,早上好。我这里有一起个情况,上个月客户扫码入账我已经做了无票收入也申报税了,这个月客户又喊公司开普票。这个应该怎么做会计出来呢?
我公司小规模企业,4月处置固定资产二手车给个人,开了普票1%,请问这张普票收入分录怎么做?整个处置的流程分录怎么做?报税怎么报?
公司是4s店,购买了一辆试驾车,收到了进项发票,然后试驾车要上牌,又开了一张公司名的销项发票,这台车怎么做账务处理及会计分录,是库存商品,也是固定资产。
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
朴老师,我公司是电商公司,跟快递公司谈的价钱是含税价,现在让快递公司开票给我公司,开普票和开专票都是一样的是吗?比如12月的快递费是2万,开普票给小规模纳税人金额=20000/1.01=19801.98,税额=20000-19801.98,价税合计2万?开专票给一般纳税人9%的专票,金额=20000/1.01=19801.98。税额=20000/1.09*0.09=1651.38?
我那个是销售清理固定资产的
附在上月的凭证后边就行,只是申报增值税时处理一下就行