借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 然后结转固定资产清理到资产处置损益就可以
您好老师,我公司是一般纳税人物流公司,前期购入1辆车入固定资产,现在要处置并开具发票,我做如下分录对么?还有就是处置开具发票税务局就认定是营业收入,那我该怎么做
老师好,我们公司现处理了1辆报废的车辆(固定资产),款项银行已收到,不开具发票,请问这个分录怎么做?
老师,卖了固定资产的1万的未开票收入怎么做分录,还是最后把固定资产结转到资产处置损益里,我们是小规模纳税人,没有资产处置损益这个科目,转到营业外可以不
老师,公司是一般纳税人,处理自用二手车,原价花了50000,折旧了30000,现在5000元卖出去了,开了3个点的普票,做分录时要计入资产处置损益吗?具体分录怎么写呀
公司以前带4个指标车,从疫情前公司就不做业务了,处置固定资产二手车85万买的,中间二级市场80万开票给个人了。我们这边账务怎么处理怎么清理掉?涉税?老师分录应该怎么写?
个人将车过户给公司,个人需要缴纳增值税嘛?或者需要给公司开发票吗?
一般纳税人季度财务报表利润表里的本期收入是本季度还是本月?
7月的工伤保险是不是降低了0.2%
请问,发放上月工资时,借:应付职工薪酬,其他应收款-个人社保,是这个月个人社保,还是上个月的个人社保费
社保事项申请表申报后发现资料有错,如何才能修改
老师你好 想问一下我们集团有一处房产,近几年一直在让子公司使用,集团在按从价申报,在23-25年子公司将这处房产出租给了另外一家企业,并且子公司开具了发票 收取了租金,现在税务局要求我们申报从租房产税,应该怎么操作合理呢
你好,原来每个月都是应发12000工资,扣税210,实发11790,这个月发6月的工资我直接就按11790发了,不知道原来这个月要交税630.这个怎么处理好呢?麻烦指导下。谢谢
老师银行余额调节表不太会做
我有外币账户,我记账的时候是把外币折算成人民币记账吗?是不是也有那种人民币记人民币,美元计美元的那种,然后月末再把美元调成人民币
出纳需要会哪些财务软件?
申报和你单位的货物金额一起就可以
老师,就是开出的这张销售普票收入计入固定资产清理科目是吗?不计入其他业务收入
出的这张销售普票收入计入固定资产清理科目
我们适用小企业制度,处置后盈利了1万,怎么入账
借固定资产清理贷营业外收入-处置非流动资产收益
这样,账上的收入和税务的收入是不就不一致了
这个是特殊,出售过固定资产的都这样的
我们单位又收到了一张二手车市场换开的二手车下手统一发票,这个在电子税务局也是收入,就是一笔业务,两张发票
这个怎么处理呢
我们购入一辆二手车是吗
是出售二手车了,
老师,就是我按照上面的处理会计分录,收入与税务收入不一致,报税的时候按照税务收入正常报,电子税务局里多出来的那张换开二手车销售发票不用管,报税的时候也不报,是这样吗?
是的,只申报我们开具的额就可以
老师,再请教一下,账上有22年的应扣社保个人部分的挂账,这个怎么处理呢
暂时先不计提个人的了,冲完了再计提