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老师,前年有一笔款项给对方(政府单位)开了发票,也确认了营业收入,现在对方说不能作为收入,可能需要退回,那账务和税务上要怎么处理呢

2025-01-08 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-08 18:12

你好,做红字分录冲减。

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齐红老师 解答 2025-01-08 18:12

然后更正之前的汇算

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快账用户7119 追问 2025-01-08 18:15

借:银行存款(红) 贷:营业收入(红)吗,那发票是不是需要红冲呢

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齐红老师 解答 2025-01-08 18:16

是的是要开红字发票。

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快账用户7119 追问 2025-01-08 18:16

汇算是在今年更正吗

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齐红老师 解答 2025-01-08 18:17

你好,是更正以前年度的汇算。

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快账用户7119 追问 2025-01-08 18:20

需要做账务处理吗,以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2025-01-08 18:21

你好,是的,是需要做账务处理的

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快账用户7119 追问 2025-01-08 18:22

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-08 18:23

你好,不用客气,麻烦给个五星好评,谢谢。

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快账用户7119 追问 2025-01-08 18:27

老师,那分录是怎么写的

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齐红老师 解答 2025-01-08 18:39

您好,借应收账款等,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税销项税额,金额写负数

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你好,做红字分录冲减。
2025-01-08
同学你好 执行企业会计准则 冲减收入 借:以前年度损益调整(原确认的营业收入金额) 贷:银行存款 / 应收账款等(根据实际退款情况确定,若已收到款项为银行存款,未收款为应收账款) 调整税费 借:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(原确认收入对应的增值税额) 应交税费 —— 应交城市维护建设税等附加税费(原确认收入对应的附加税费金额) 贷:以前年度损益调整 调整利润分配 借:利润分配 —— 未分配利润 贷:以前年度损益调整 执行小企业会计准则 冲减收入 借:主营业务收入(原确认的营业收入金额) 贷:银行存款 / 应收账款等 调整税费 借:应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 应交税费 —— 应交城市维护建设税等附加税费 贷:主营业务收入 若涉及所得税调整 借:应交税费 —— 应交企业所得税 贷:所得税费用
2025-01-08
你好,直接做无票收入就可以的,如果对方不要发票。
2021-09-02
你好,是原单位相关的账户的话,需要对方出个证明
2020-08-24
你好,对的,是的不一致的,你把这个以前年度损益调整改成主营业务收入。
2023-02-14
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