你好,这个是什么原因导致多的嘞?
老师长时间积累的账务问题,存在账实不符的问题,账上的库存商品明显多余实际的,这个该怎么调账啊?通过每个月做大成本来减少库存,一点点的把账和实找平吗?
老师,库存商品盘点的时候暂估金额是5万已经做账,实际销售的时候达不到5万,中间这个差额怎么做账?
老师您好!库存商品做账面年结的时候有376755;实际盘点363747;差额13008元;这部分怎么调整做分录;其中一个供应商账面应付款年结存2611,实际对账只有411, 差2200 这部分怎么做分录
老师,我问下,为啥外帐会计做账的时候根据购进的库存商品的发票入账之后,又接着做了一笔借:库存商品 负数金额(金额比购进的库存商品小点),贷:应付账款-暂估 负数金额(金额比购进的库存商品小点),这个什么意思啊
老师,你好?我想问一下问题,就是我们账套上库存商品数量比实际库存要多,金盘点,里面有一部分是半成品,那我这个调整要怎么调
就是卖白酒出去 单价有小数点和进项有差距
这个记入营业外收支就可以了。
还有就是公司不经营了 有车辆的折旧费没有摊销完 可以在最后一个月全部摊销完嘛
你好,这个是需要处置,处置这项固定资产。
暂时公司注销不了 以后零申报
你好,你没有注销之前就应该正常折旧。