齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
当年的 借应付职工薪酬工资0.01 借管理费用-0.01
老师,是第三方劳务派遣的工资和管理费,当时做的是:借管理费用 贷:应付职工薪酬 短期薪酬 劳务费
老师,麻烦问一下,我去年计提工资多计提了,怎么调整。原分录是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬
9月做账计提了9月工资。应付职工薪酬多计提了一分钱。10月怎么做账调整回来?
去年的工资多计提了,应该怎么调整
计提工资和管理费多计提了一分钱,应该怎么调整?
计提工资要与个税申报一致吗
一般纳税人计提工资会计分录
可以当月计提工资当月发吗
房地产公司计提工资怎么做分录
施工企业计提工资怎么做会计分录
老师我们是代理,客户从美团下单酒店,我们再去酒店下单挣取中间差额的账务处理怎么做
比如法人开了A公司和B公司在A公司和B公司都报了工薪两公司都可以扣除5000元是吗?
老师个税报了,职工要现金发工资可以吗
海鲜流通环节开票是免税的吗?
三方贸易的报关单怎么填
明星成立工作室一般按什么缴税
老师,实际工作中,例如7月份的所有业务,我可不可以在8月1号~10号做凭证和登账簿?
开场地租赁会议费的发票备注栏房产证号必须填吗
老师,我的营业执照里面有一项信息技术推广服务和广告业,能否开视频制作的发票?
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老师,是第三方劳务派遣的工资和管理费,当时做的是:借管理费用 贷:应付职工薪酬 短期薪酬 劳务费