是的,对的,是这么做的。需要有报销单。
老师,报销费用的发票已经做入账里,但钱因为没现金,一直由老板代付,做账时直接做借:管理费用 贷:其他应付款 -老板名字 这样可以吗? 因为我看见有的是先问老板借入现金再做,即借:库存现金 贷:其他应付款-老板名字 再做借:管理费用贷:库存现金
老师:你好!请问公司食堂伙食费是月结的,上月做账的时候借:管理费用-员工福利,贷:其它应付款(把买菜的原始凭证都附在后面了),这个月我用现金支付伙食费借:其他应付款,贷:库存现金,请问我这个月付款做账用什么作为凭证
老师好,请教一下,7月份的报销费用,当时做的时候还没有给他支付,分录是借管理费用,贷其他应付款,那么我现在用现金支付支付给他,借其他应付款,贷库存现金,那我的原始凭证用什么单据
有些货款是老板垫付的,发票先到入账,挂在其他应付款。以后用现金付老板垫付款能用支付单做为原始凭证吗
老师请问,小规模公司。老板从对公提钱至私卡,再由该私卡付各种费用,以前入现金,现金不够时又挂老板其他应付。现在可否直接入其他应付,不再从现金中走行吗,因所有费用均由老板支付。代账会
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
就是说挂其他应付,也要写报销单?
对的,是的,是这么做的,就是个人垫付了,需要写报销单。
另外,支付某个体供应商的货款未走对公账户,对方己开发票,可用现金或其他应付吗
你好,用现金金额不大的可以,而且需要对方开收据。
金额10万左右,未开收据,行吗
金额太大不合理,有风险,你一次能拿出10万块钱来现金。
那怎么办呢
分开付款分开,每次1万左右。
每次三五万行吗
可以的,可以的,可以的
每次开票三五万,同时付现三五万?
是的,可以呀,可以呀,可以呀,可以的