你好,可以的。操作没问题。

老师,咨询下,公司给员工发工资的账务处理,可不可以这样处理:借应付职工薪酬,贷其他应付款_法人,就是直接跟法人借钱发工资,可以这样处理吗
代理中心原来给我记账员工工资计提时 借:管理费用—员工工资 贷:应付职工薪酬—工资 发放时 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款—法人 这样可以吗?
你好,公司员工工资发放时做账可以为借应付职工薪酬贷其他应付款款—法人 吗
公司账上工资不够发,可以用法人的其他应付款挂账吗?即,借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款-法人
老师,法人私人口袋支付工资,银行存款并没有发放,这样可以吗?做借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。